你好,学员,正常做账即可的
发生在21年的费用如餐费,如果21年账上没做,22年在汇算清缴前开了发票能在21年入账税前扣除吗
老师,去年21年我们公司与员工签订了一个私车公用的租车协议,租金没付,22年1月才去税务局代开了发票,请问21年如何做账,现在22年票来了如何做账?
21年的印花税没有做计提,22年该如何调整
21年的费用发票没有在21年做,如果做到22年该如何做账
你好老师,22年用以前年度损益分别调整做了两笔调21年的成本和费用账,在做21年汇算清缴时没有做这两笔,在做22年汇算清缴时应该如何处理这两笔账?
学堂的学习记录在哪里查询
请问中途接账,之前没有账,请问期初数据就录入银行余额,实收资本,应收账款。可以吗,还是必须要和科目余额表一样。
老师好,请问公司开给个人的发票是不需要缴纳印花税的,对吗?
甲方要给我们报销安措费 安全帽之类的 如果我们要付出去 然后发票开给他们可以吗 后面甲方把钱打给我们 我们不给甲方开票 我们只是代采购
房屋大修,完工当月装修费计入房产原值,房产原值发生变化,新的房产原值计税时间是从什么时候开始?
老师,个体户做税务登记,这个可填可不填吧,不填有什么影响吗
04.【单选】甲公司为研发某项新技术2018年发生研究开发支出共计300万元,其中研究阶段支出80万元,开发阶段不符合资本化条件的支出20万元,开发阶段符合资本化条件的支出200万元,假定甲公司研发形成的无形资产在当期达到预定用途,并在当期摊销10万元。会计摊销方法、摊销年限和净残值均符合税法规定,2018年12月31日甲公司该项无形资产的计税基础为()万 A.190 B.200 C.332.5 D.300
老师,您好,一般纳税人城建税怎么计算
老师,本年累计代表的是当年的累计数据还是从开业到至今的所有数据?
老师,我们公司租用老板的车,今天老板去税局代开了私车租赁发票,缴纳了印花税。请问,印花税所属期是7月份的话,那我们公司申报印花税是在次月申报吗?我们公司是小规模纳税人,季度申报增值税了,季度申报印花税。
如果我要通过未分配利润该怎么做
借未分配利润 贷银行存款