你好 这个你放到管理费用---业务招待费里面

老师,老板和校友同行进行项目交流和学习,总不能AA制,但餐费是老板付的。这入什么费用?
老师,老板和校友同行进行项目交流和学习,总不能AA制,但餐费是老板付的。这入什么费用?这个算是为了公司的业务进行的活动
老师,我们和学校有项目合作,学校代收我们水电费,请问这水电费我们要学校怎么样开票,是要学校开普票,还是开行政事业单位往来结算票据呢?我付一张图给老师你看一下,是不是学校开这样的票据,然后把名目改成水电费,我们公司也可以用这样的票据入账
老板替公司在银行贷款一笔,老板和公司签了借款合同,贷款利息是对公户转给老板个人卡,那这个利息能不能进公司费用,老板没有赚利息差价,如果老板不给公司开利息的发票怎么处理这个利息的账务呢?贷款进对公户时记“其他应付款-老板”
老师,因为我们公司领导是校友会会长,所以由他组织了一场校友会活动,费用由我司垫付,但后续会直接开发票给我们,领导负责这次活动也是为了促进感情,资源共享,大多校友都在同行业内发展,那这样发票有餐饮的、会议费、住宿费、请问除了餐饮费外,会议费和住宿费可以开专票计入管理费-会议费?
这个月进项税大于销项税如果全勾选抵扣可以吗?还是留一点不勾选等下月再勾选抵扣合适
老师好!公司之前社保就申报了底薪,按最低基数缴纳,有个员工答应他的到手薪资6800,我测算了一下如果实际申报单位加个人要两千多,我们老板的意思想把他的工资调低,以其他方式补发,7月份调可以吗? 还有公司有一些临时工,寄件工没有购买社保,怎么应对社保稽查
老师,搬运工损坏配件,直接赔偿现金51元 应该怎么做分录 配件已入库
我问一下。企业季度所得税申报表当中有一个从业人数。从业人数是填报工资个税的的从业人数吗?
老师,我的公司账上挂着应收1万(A公司应该欠我的),B公司替A公司付了1万(回单备注是 往来款),把这个应收冲掉了。那么我做账:借 224101/其他应付单位/B公司 1万, 贷 1122/应收/A公司 1万;如果后期不用还给B公司,该怎么做账呢
员工借款,每个月从工资扣,第一个月扣,怎么做账
税局代收水土保持补偿费13460做什么分录老师
老师,文具用品的发票没开数量和单价的可以用吗
老师您好,我公司要帮甲方走一笔账。甲方打款给我们100万元,我们给甲方开6个点的发票。然后我们要用现金的方式给到甲方。我们有合作第三方可以走现金,但是要收7.5个点。还有别的方法吗?谢谢老师
老师,有限责任公司变更法定代表人步骤能发下吗