你好,你已经认证了,就得做应交税费,应交增值税进项。
老师你好,购进材料发票税额做分录是:借库存商品,应交税(待扺扣进项税额)贷应付账款,认证发票时借应交税费(进项税额)贷应交税费(待扺扣进项税额)可以吗?还要做进项税额转出吗
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
一般纳税人的进项票可以这样做吗,借:库存商品应交税费_应交增值税_进项税贷:应付账款(就是没有做到那个应交税费的待低扣的进项税额)所以可以不做待低扣那个分录吗
一般纳税人的进项票可以这样做吗,借:库存商品应交税费_应交增值税_进项税贷:应付账款(就是没有做到那个应交税费的待低扣的进项税额)所以可以不做待低扣吗
采购纸板 借: 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票,借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项,销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛
出差的住宿费和铁路电子发票都计入差旅费吗?
25年10月季报所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬包括离职补偿吗?
老师,我们公司生产化肥,九月末开经销商大会,订货34吨赠送国内旅游名额一个,这个旅游费怎么做账,分录是什么,我们给旅游公司打款56万,去旅游客户147个
两个银行借款腾秋借给鸣业1万怎么做借贷,借方鸣业,贷方用什么
对的,二手车市场开的发票,销售方是我公司
老师,我这个是个体户查账征收,第二季度交了1500的经营所得个税,这个季度,我补入了一些费用,就不用交税了,这样会有风险么,
你好老师个体户经营超市营业员收款时亏了200元营业款发工资的时候扣回来这笔营业款会计分录怎么做
老师,车辆购置税为什额可以抵减销项?
小规模纳税人核定征收的话‘要交多少所得税
这个企业是专门卖二手车的,一般纳税人,他的数据是什么?
应交税费待抵扣,这个是辅导期,纳税人认证了,税务局不允许抵扣,需要税务局那边比对通过才做的。
认证过了,就是一直到应交税费-进项票,这样就做不那个待抵扣分录了呀
哦,对的是的,不用做其他的。
为什么是这样做呢??不太理解,
应交税费待抵扣这个是辅导期,纳税人你当月认证了,税务局不允许申报抵扣,需要税务局比对通过才可以抵扣的