同学,你好 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-待抵扣进项 贷:银行存款

我公司为一般纳税人已认证抵扣了,并报税完成,对方开负数发票。我方该如何做账?谢谢
老师,公司一般纳税人,买了固定资产,对方这样开的发票,开了三张,我8月支只认证抵扣这一张,我该如何做账做分录。
我们公司购买一个固定资产150万,对方在8月份和9月份分别开两张50万的发票,这两张发票应该怎么做账务处理呢
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师,我们是一般纳税人,6月底付款8万,对方给我们开了9万的发票,因为开在一张发票上,只能全部抵扣认证了,账务处理怎么做?
请问,工商年报 生育保险 和单位参加生育保险缴费基数都填写0可以?
老师,去年下半年公司支付的电费还没有入成本,这个月入可以吗?一起有50万,之前支付的电费人了预付款这个科目
老师您好,请问这个费用,开票应该开什么税目编码?
年末利润分配的分录怎么写
你好老师,比方说公司内部他要弄一个维修费,然后呢,他只写了一个付款申请书,然后的话,对方要在付过款之后才要给我们开发票,那员工在申请的时候,是不是除了这个付款申请书之外,也要去付上线能够去证明这项经济业务的一些原始单据?
老师,请问公司股东转让股权给其他的公司,需要办理什么流程的昵
工商年报 有股权转让 老股东的股权比例变更前是100%,变更后是0%;新股东的股权比例变更前是0%,变更后是100%,这样写可以?股权变更日期填写股权转让协议签订的日期?
发票和合同金额差4分钱 有风险吗?
在26年1月份劳务派遣差额征税的开票税率是5个点,在2026年6月份时冲红5个点又重开了6个点发票,这个申报要更正1月份暑期的增值税吗
老师好,自产的产品用于业务招待,需要视同销售,分录怎么做的
待认证进项税,行不。两者啥区别
同学,你好 嗯,可以的
这样的话,应交税费是借方余额了,会有风险吧
同学,你好 这样是可以的