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我们公司购买一个固定资产150万,对方在8月份和9月份分别开两张50万的发票,这两张发票应该怎么做账务处理呢

2022-10-11 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-11 10:12

同学您好,都不要做账务处理,等收齐后一次调固定资产原入账价值

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相关问题讨论
同学您好,都不要做账务处理,等收齐后一次调固定资产原入账价值
2022-10-11
你好同学,折旧是下月开始计提的同学 都是记入固定资产里的同学,无论是不是融资的。
2020-11-11
您好,我们还是开的纸质发票么,隔月也是开红字发票,不能作废哦。账务就是把原分录红冲了,增值税申报就简单了,就是本月蓝字发票金额 减红字发票金额的净额来申报增值 税的
2024-10-03
你好,那这个产品是几月份销售出去的?你准备生了一般纳税人抵扣增值税吗?如果是的话,借应付账款,贷库存商品, 借库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
2024-08-01
你好 是之前做的借:预付账款 15 贷:银行存款 15 是吗 ?目前是只收到9万的发票 没有到货?
2020-12-10
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