同学您好,都不要做账务处理,等收齐后一次调固定资产原入账价值
老师,你好,我想问一下,我们在做会计信息化实训时用的是用友U8.10.1,这笔业务是在12.3号收到一张11.27号的采购发票,货未到,但是我们做的是12月份的账录不了11月份的这张发票,这笔业务该怎么处理呢? 这张采购发票是九万,对应的公司我们在做初始化的时候有一笔对应公司的预付账款十五万
老师,我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的,现在税局要我们更改报表和企业所得税,我这边需要怎么操作啊,这几张发票都是购买电脑的,9月份入了固定资产,10月份开始计提了,然后当年12月份就计提折旧完了,之前是外账公司做的
我们公司购买一个固定资产150万,对方在8月份和9月份分别开两张50万的发票,这两张发票应该怎么做账务处理呢
老师,我们2012年购入的一台20万的固定资产,有发票,但是当时没有入账,我们8月份把这固定资产卖掉了,开了销售发票,怎么账务处理比较好呢,谢谢
老师,您好! 我们公司6月份是小规模,收到供应商开的专票8万。7月份升一般纳税人,这家供应商分别开了蓝字和红字发票,红字发票就是冲的6月8万那张专票的部分金额 这笔业务,我这月应该怎么做帐呢?谢谢!
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账