你好; 你 做 ; 借库存商品-暂估贷银行存款或者应付账款-暂估

老师,实际工作中,当月没有发放工资,下个月一共发两个月的工资,当月应该如何计提,下个月应该怎么做分录 ?
武汉一卡通充值 这种预付卡应该如何入账,通常情况下不会再取得别的发票了,只有一张预付卡的票 如何做会计分录?
实际工作中,购进货物没有取得发票的情况下,是如何做会计分录呢
实际工作中销售商品没有开具发票的情况下货款是不是打进老板个人银行账户?
实际工作中,会存在有收入,没有成本的这中情况,是否可以做无成本的收入呢。比如公司给甲方干活,其中发生了150元的运费,但是此运费没有发票,对方在给你结款的时候,给你结159的收入,这种没票的成本,可以不做分录吗?或者还有什么解决的方法呢?
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
取得发票后,怎么做呢
你好; 红冲上面分录 ;在按发票做; 借库存商品; 进项税贷应付账款或者银行存款
老师在实际工作中,做内账很少开进项票,假如一直没有开发票,后面也没有发票,会计就一直暂估吗?,后面怎么处理做账的
你好 ; 内账按实际做; 哪怕是没有发票; 按照实际做; 不用暂估了
老师,你说的按照实际做,就是不管有没有发票,分录就按照,借库存商品,贷银行存款或者应付账款,贷应交税费这样吗?
你好; 是的。内账不管发票 ; 只是说 做账后 后面做 一个依据证明这个业务即可
老师,内账不管发票的话,那我可不可以不设置应交税费这个科目呢,直接做借库存商品,贷银行存款或者应付账款
你好; 可以的; 可以不用设置; 含税计入库存商品
好的,懂了,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 做账后面付一个依据; 不一定是发票; 只要能证明业务即可