你好 ; 你们之前抵扣了进项税;按照13%开票的;

老师 我们公司把2辆商务车卖了,现在需要开发票给对方,请问是按照多少税率开呢?我们是增值税一般纳税人
请问老师,我们公司是一般纳税人,租车给其它单位,需要开发票,租赁车辆发票税率是多少?
请问一下我们公司车辆要卖给个人,然后怎么填写呢?开票税率是多少?我们是一般纳税人
我们公司是一般纳税人,采购车辆时对方没有给我们开增值税发票,只有二手车销售统一发票,现在我们把车子销售出去,是按13%销售还是2%?
公司在老板购入一辆小汽车,但是个人开的是普通发票给我司,现在这车经常坏,我们卖出去发票怎么开呢?税率多少呢?我司一般纳税人
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
老师 如果没有抵扣的话是不是可以按3%建按2%开票呢?
你好; 看你车辆好久买的哦
2021年买的,老师如果是进项没有抵扣的话,是不是要把剩余价值的部分的进项税额作转出呢?
你好 ; 21年买的; 那你也得按照13%开票哈
老师 从几几年后开始不管有没有抵扣都按照13%开票呢?
你好; 是的; 是你自己没有及时抵扣; 那么也得按适用税率报税的