你好 ; 你们之前抵扣了进项税;按照13%开票的;
老师 我们公司把2辆商务车卖了,现在需要开发票给对方,请问是按照多少税率开呢?我们是增值税一般纳税人
请问老师,我们公司是一般纳税人,租车给其它单位,需要开发票,租赁车辆发票税率是多少?
请问一下我们公司车辆要卖给个人,然后怎么填写呢?开票税率是多少?我们是一般纳税人
老师,请问我们是小规模纳税人购入的车辆,现在是一般纳税人再卖出去,税率按照多少计算?
我们公司是一般纳税人,采购车辆时对方没有给我们开增值税发票,只有二手车销售统一发票,现在我们把车子销售出去,是按13%销售还是2%?
发票金额和报销金额不一致可以吗
所有者权益变动表行项目中没有专项储备,专项储备期末余额该填列在哪个位置
老师,请问企业成立的独立工会,有单独的银行工会账户,那工会买的米买油,洗护用品发票开的是工会名头的发票,给员工发福利,我要合并到9月工资交个税,这个福利还用在公司的账里体现吗?因为我开的发票是工会的名头,做到工会的账套里了,公司的账里没有提体现这个福利呀,那个税系统申报数就大于我公司账里的应付职工薪酬数了,这样有风险吗。用工会的账户发放福利应该怎么做账。工会的账和公司的账是不是两个独立的账套?我现在就是两个独立的账套,这样对不对呀。
老师,建筑业预缴时选择了差额征税,减了分包的款,那当月抵扣时,还能抵扣这笔分包的进项吗
老师,请问高新技术企业开一般是开的服务发票,但有一笔业务需要开软件产品发票,13个点的专票,可以享受即征即退吗?
交车辆保险费3821.9,收到保险公司开的发票3161.9,其中备注代收车船税660,这个怎么做账,用不用什么凭证
老师,请帮我看一下这个我搞不懂了,感觉这两个是矛盾的。 情况:公司有食堂,餐补做在工资表里,但不发给员工,统一划给食堂。 问题:申报个税时,加不加上没有实际发放给员工的餐补金额?
社保基数变动,需要补缴,1月份到9月份,做工资单企业承担需要金额需要更改,个人承担社保部分也要跟着变动吗
老师,我发票内容开:信息技术服务*信息服务费为啥系统提示我商品简称不合法?我之前都是开这个项目名称都可以呀,我今天只是复制之前的发票,点开票就提示我商品简称不合法了
老师好,一般纳税人,本期只有进项没有销项,进项税明细那个表需要填吗?勾选了报表不能自动带出进项税呢。
老师 如果没有抵扣的话是不是可以按3%建按2%开票呢?
你好; 看你车辆好久买的哦
2021年买的,老师如果是进项没有抵扣的话,是不是要把剩余价值的部分的进项税额作转出呢?
你好 ; 21年买的; 那你也得按照13%开票哈
老师 从几几年后开始不管有没有抵扣都按照13%开票呢?
你好; 是的; 是你自己没有及时抵扣; 那么也得按适用税率报税的