你好,期末存货余额=期初存货金额%2B采购数-销售数。题目里约定期末商品的库存量预计为次月销售量的30%,直接用次月销售额倒推上月余额即可。

四、计算分析题 1某公司生产和销售甲产品,预计2022年4月销售6000件,5月销售6000件,6月预计销售5000件,7月预计销售5600件。产品售价26元/件(不含税)。根据经验,商品售出后当月可收回货款的50%,次月收回50%,3月底应收账款余额为75000元。 要求:编制2022年4一6月销售预算表。 2.承第1题资料,该公司编制预算时,月底产成品存货为次月销售量的10%。3月底实际 产成品存货为600件,7月预计销售5600件。 要求:编制2022年4-6月生产预算表。资 3.承第1~2题资料,该公司材料采购成本为1元/千克,单位产品消耗定额为6千克;材料采购货款当月支付50%,下月支付50%。3月底应付账款余额为16000元。3月底的材料库存量为3600千克,预计6月末的材料库存量为3120干克,月末材料存量为次月材料生产用量 的109%。 要求:编制2022年4一6月直接材料预算表。 4.承第1~3题资料,该公司单位产品定额工时为5工时,单位工时工资率为2元。要求:编制2022年4-6月直接人工预算表。
老师,算存货的余额,期末余额-期初余额吗 某公司是一家商品经销商,第一季度有关预算如下:资料一:第一季度1月、2月、3月销售量分别是1 000件、1 200件和1 500件,预计销售单价100元/件,每月销售额在当月收回40%,次月收回60%。 资料二:每期期末商品的库存量预计为次月销售量的30%。预计存货采购价统一为70元/件。存货的采购货款,当月支付80%,次月支付20%。 2月末存货余额=3月销售量×30%×采购价=1 500×30%×70=31 500(元)(1分)老师,脑子不转弯了,这个直接用期末数,没减期初数啊
四、计算分析题 1某公司生产和销售甲产品,预计2022年4月销售6000件,5月销售6000件,6月预计销售5000件,7月预计销售5600件。产品售价26元/件(不含税)。根据经验,商品售出后当月可收回货款的50%,次月收回50%,3月底应收账款余额为75000元。 要求:编制2022年4一6月销售预算表。 2.承第1题资料,该公司编制预算时,月底产成品存货为次月销售量的10%。3月底实际 产成品存货为600件,7月预计销售5600件。 要求:编制2022年4-6月生产预算表。资 3.承第1~2题资料,该公司材料采购成本为1元/千克,单位产品消耗定额为6千克;材料采购货款当月支付50%,下月支付50%。3月底应付账款余额为16000元。3月底的材料库存量为3600千克,预计6月末的材料库存量为3120干克,月末材料存量为次月材料生产用量 的109%。 要求:编制2022年4一6月直接材料预算表。 4.承第1~3题资料,该公司单位产品定额工时为5工时,单位工时工资率为2元。要求:编制2022年4-6月直接人工预算表
A公司在计划年度产销一种产品,销售单价为20元,每季的商品销售在当季收到货款的70%,其余在下季收讫。本年末应收款余额为4000元,各季度销售量为5000、15000、20000、10000编制计划年度销售预算。若该公司各季度的期末存货按下一季度销售量的20%计算,各期期初存储与上一季度期末存货相等,上年未存货1000,预算年次年1季度销售量为5000,编制该公司下年的生产预算。A公司单位产品的材料消耗定额为4千克,计划单价为0.5元1/千克,每季度的购料款当季付60%,其余在下季付迄,各季度的期末存料按下一季生产需要量的10%计算,各季期初存料与上一季期末存料相等,本年末存量28000KG,次年第一季度生产需要量为55000KG。期初应付料款为9,500元,现编制该计划年度的分季直接材料采购预算。
23某公司是一家商品经销商,第一季度有关预算如下:资料一:第一季度1月,2月,3月销售量分别是1000件,1200件和1500件,预计销售单价100元/件,每月销售月收回40%,次月收回60%。要求:(1)根据资料一,计算2月末的预计应收账款余额。资料二:每期期末商品的库存量预计为次月销售量的30%。预计存货采购价统一为70元/件。存货的采购货款,当月支付80%,次月支付20%。(2)根据资料一和二,计算2月末预计存货余额,应付账款余额。资料三:预计第一季度初现金余缺为一15000元,理想的期末目标现金余额4500元,计划在本季度利用长期则消资金,借款金额要求是10000元的整数倍,年利率8%,在季度末支付利息。要求:(3)根据资料三,计算第一季度长期借款额,第一季度末预计货币资金余额。详细计算过程和公式
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
期末-期初是发生额对吧
你好,期末-期初是发生额,没错的