你好,这个会员费是充值的吗

老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师,我司有线上平台销售渠道,税率是13%,那对于客户开通的平台会员费收入是按几个点记税的?也是13%吗?
老师你好 一般纳税人企业 开销售票是13个点 但是由于进货商家有相关政策扶持 进项票的税率是7个个点 这样的话 我后面经营中是亏还是赚 对于销售方的我来说 需要收取客户几个点才能是赚的呢 这个问题你们知道吗
老师,我们公司有个线上销售平台,他是每完成一个订单要收取平台费,随单收取的,系统会在次月出账,出平台费的账,然后次月7号缴纳,从账户余额里扣,扣完后就会开票过来,这样的话,我们当月的平台费应该是在次月确认的吧,那我当月还要对当月的平台费做一个处理吗
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
如果是充值的话,以后消费了也是13%的。
不是充值的,是花9.9开通会员卡,一年内每个月都会送一张10元优惠款,用来买商品抵减金额的,这类账该怎么做呢?麻烦详细讲解下,谢谢
你好现代服务6%的税率的
我核定的税目只有商业13%, 没有现代服务费,这个会员收入也不需要开票的,这种情况也可以按6个点交税吗?
你好 需要增加税种认定 要不没法申报增值税
我们平台上还有分销的商品,分销收取的佣金是按什么税种认定的?
你好 6 现代服务里面的
好的,谢谢
不用客气 工作愉快
老师,再次打扰一下,像收入的会员费和佣金我都是计入其他业务收入,这个期末需要结转其他业务成本,我看这个是没有成本的,是不是不用进行期末结转???
你好 是的 没有的不做
老师,你好,再次打扰一下,关于上次说的增值税税种核定,这是我企业经营范围,申请增加现代服务.其他代理服务费能成功吗?
老师,麻烦你帮忙看看
好,广告代理的才可以,你没有其他代理的。
那是要先去增加营业范围吗?企业管理咨询不是现代服务费吗?
你好,是 咨询服务、技术服务、广告这些都属于现代服务的,但是你要开的是代理服务
你有这个税种认定没有经营范围也不行
那我去核定现代服务*其他代理服务行吗?就不写的那么明细可以吗?
或者是直接就核定现代服务不要后缀可以吗?
或者是现代服务*其他服务可以吗老师???、
可以的,可以这么做。