需要有发票记账联

老师问下,这月买了汽车做待认证抵扣,这个发票要不要附下面,还是等认证后在附后面。下月要计提吗?还是等抵扣了在计提
老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??
老师,请问下, 如果我们3月采购一批汽车,付了款也收到进项发票了,但是这张进项发票3月没抵扣用掉,是不是发票联还是附在凭证后面, 只是抵扣联留着等到抵扣月份再使用,是这样操作吗
老师,请问每个月抵扣认证的进项票要不要单独装订,还是直接附在凭证后面就好
上个月进项发票认证抵扣了了,这个月才入账,会计分录怎么做,或者说,这个月把进项发票抵扣认证了,但单子还在走流程,发票要下个月入账,怎么做分录。
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老师您好,请问公司已经完成实收资本的实缴工作,接下来需要做些什么?
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卖衣服,在增值税申报表里填在货物及劳务,还是服务不动产和无形资产,哪一列
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老师好,公司简易注销,调账的话,剩余的货币资金可以冲回实收资本吗
老师您好,公司门口有停车场的收入,属于什么税率的?公司是一般纳税人
认证之后就没有原始凭证了。
没看明白
你好,你做了带认证,这个需要有发票的记账联,这个没有看懂吗?
发票拿到了,是不想认证
对的,是的,但是你正常做账的,做到应交税费待认证里面我知道的,借固定资产应交税费待认证,待银行放款,然后你的这个原始凭证就是记账联。
你意思是做了这分录下面就附待认证抵扣联是吧,等以后认证了下面就不附了是吗?
对的是的是这个意思的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。