您好,这个是这样的,没错
老师,您好,我公司是商业企业,我们给供货商抹零少付的货款,记在销售费用的借方(红字),表示冲减我们的销售费用,月末结转损益时,在到贷方,这样对吗
请问其他供应商在我们平台销售商品,我们属于代销,实际销售金额是100元,腾讯支付扣了1元手续费(金额0.94,进项税额0.06),实际我们收到99元。会计分录是不是:借:银行存款99,财务费用 0.94,应交税费-进项0.06,贷:其他应付款100。打款给对方时:借:其他应付款100,贷:银行存款90,主营业务收入9.43,应交税费-销项 0.57
我们公司向银行贷款要付利息给银行,财务费用是借方蓝字还是贷方红字?
老师,请问我们公司开了红字发票信息表给到销售方,销售方开红字发票给我们,请问怎么做账?是借库存商品、进 项税,贷:应付账款,全部红字之间这样冲减是吗?
老师销售方给我们公司的销售折扣是记借方财务费用红字吗?借:应付账款100 财务费用(红字)10 贷:银行存款90,
请问个体工商户每月需要申报什么税种?季度申报什么税种?年度申报在哪里申报?
老师您好请问,汇算清缴调增,缴纳的企业所得税会计分录怎么写?
老师您好,请问厦门航空公司开的“电子发票(普通发票)”机票发票,发票上“运输服务”机票款对应税额及“运输服务”燃油附加费对应税额都可以抵扣吧
老师你好,23和24年有3张购货的进项发票没有入账,上个月一起勾选认证并抵扣了,这个情况可以在上个月入库存的分录吗?这个购货付款是出纳用微信收的款付出的,这个分录该怎么做合理呢?
老师,请问在电子税务局网页怎样审报代理公司的工资个税呀?
老师,农产品收购,农户在税务局代开的发票,在电子税务局里代开农产品发票录入信息里,这几个金额输多少,农产品部分票面金额是85747-7717.23吗?农产品部分票面税额是7717.23吗?
接受虚开被查补税,因为跨年啦请问:补交企业所得税,计提如何做,是冲以前年度损益或者未分配利润吗?补交的增值税呢?城建。。
第一家是:注册资金1060万元 减至67.13万元,实际缴纳57.13万元;第二家是减资的金额正好是实缴的金额;第三家是注册资金500降到300,实缴290万。老师,公司减资这样做减资的都缴纳什么税,对公司有没有啥风险呢
请问老师一年房租,怎么记账
老板有个朋友给老板借款50万现金 存到公户写的老板的投资款 然后现在要把这个归还 能用什么形式呢