你好 做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 发现前期计的科目错,需要做相应的调整处理

老师,会计从代理记账处交接,需要交接什么?我这边要开始建账套,是不是还得要科目余额表
会计交接应该交接什么?发现前期计的科目错,需要怎么处理
请问老师:前期是小规模纳税人不应该做进项的应交税金,但凭证做了借:应交税费—增值税——进项税额,现在发现错误需要调整,是直接红冲还是怎么处理?急
以前年度营业税错计入应交税费-应交增值税科目,如果现在发现这个问题应该怎么调整分录?需不需要更正以前年度的报表
新接了一家公司的账,发现未交增值税科目余额有负数,应该是前期账务处理遗留的问题,这家公司的报表经常去大厅更正,当时会计应该没有及时对应处理,现在我应该怎么调平呢,直接冲未分配利润吗?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
先做相反的分录,在做对的科目对吧
你好,可以这样处理的 (先冲销错误的分录,然后做一笔正确的分录)