意思是你21年没有预估未完部分?那还得冲减21年的利润

老师,21年初我们支付给对方公司12万,对方在21年7月多给我们开了5万的发票,现在其他应收款是贷方余额5万,如果我们22年再支付给对方5万,是不是就不用对方开发票给我们了?
1、21年1月1日,小营用自己的储蓄实际出资1,000w成立了甲公司 2、21年1月2日,购置了办公楼,支付购房款100万元,当日全款支付 21年1月3日,入职5名研发工程师开始研发982项目 3、21年1月5日,小营与小研共同拜访客户T ,发生差旅费5万,业务招待费5万,并敲定了982平台方案的合作 4、21年1月28日,小营计算员工1月份工资10万 ,需公司为员工缴纳社保及公积金5万,计划2月5 日支付 5、21年2月5日,发放上个月工资并支付社保及公积金15万 怎么做会计分录
老师,公司21年委外研发合同是10万研发项目已经做完了,21年付了8万对方开了8万的研发发票。22年付了尾款2万对方开了2万的发票,现在收到这个2万的发票怎么入账
老师,委外给其他公司的项目,对方发票分了21年开跟22年开,那我22年收到发票怎么入账,项目已经在21年结束了
对方发票多开,但是款已经付清,这要怎么做账 比如发票开10万(多开了2万),钱付了8万(已结清),剩余2万挂在应付账款科目,现在应该要怎么做账??可以做营业外收入吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
21年我只收到8万的研发发票,我只入了8万,还有个2万是22年开的,我现在收到这个发票怎么入账?因为研发项目已经在21年完结了
借:利润分配2 贷:银行存款2