同学你好,你们这样处理很不规范,如果买买车先不要买
你好,老师,我公司是个物流公司,然后有个人委托我司给他买车,账务处理如下:收到个人的车钱,记预收账款。然后买完车,记固定资产,预付账款,另外车辆购置税,单独记应交税费。之后我司物流开运输发票,把买固定资产的那部分进项税给抵扣了。现在车已经给了个人,但账面上还挂着预收账款,应交税费,和固定资产。请问这样处理,对吗?如果不对,应该怎么记账合适?
老师,我请教下。关于员工社保个人部分的账务处理,因为公司工资没有准时发,社保又是每月交了的,交的时候个人部分借:其他应收款-社保-个人部分 贷:银行存款 。我能不能在计提工资时做成借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。然后借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保-个人部分,不等到发工资的时候才做这笔分录
2021年12月,审计部门对某事业单位进行财务审计,在审计过程中发现下列情况:1.收到专属科研经费100万元,资金到账后调剂20万元用于弥补单位基本支出不足。2.私自将已完工的项目结余资金3万元转入非财政拨款结余,资金来源于财政拨款。请分析单位以上业务的做法是否符合事业单位财务规定?如不符合应该如何处理?财政拨款结转资金可以有几种去向?
请问下我公司买了一辆三轮车用过了又卖掉给个人 但是个人非要我们开具增值税发票一部分金额 然后再拿去二手车发票市场才能开二手车的发票 我们当月如何做账,如果按固定资产清理 那么我系统有收入 还有一部分金额是来自二手车发票金额 怎么处理
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
老师,我做账的时候进项发票要先勾选了才能做应交税费,应交增值税进项税额吗,没有勾选的只能做到应交税费,应交增值税,待认证进项吗
问题是已经买了,我也没有办法,这种情况下怎么处理呢?
从工资指标上付的款?
是的呢!已经付了!我在想把工资指标改为其他商品服务支出,补一个会议纪要付后面,然后把财务会计这块费用改为固定资产,然后自己补一个说明赋后面,后期款下来了,也补一个说明,说白了就是这两笔款我的把明细列好做说明,最主要的是固定资产一般是财务会计做账,预算会计不做,目前我要改了固定资产,预算会计的账肯定删除不了,不做固定资产吧下下个月就的计提折旧,所以横竖都不好做!现在做费用,后期也不好转固定资产
你这个问题审计查出来问题不小,建议购车的指标下来后让对方把用工资付的钱退回来,再用购车钱付
财政全额拨款,只有出没有说有进的呀!
对方是可以退回来的