咨询
Q

老师,我们是建筑业公司,我每次做账的时间大部分在月底,或者下月初,我有一个习惯,喜欢把销项做在凭证的最前面,紧接着是进项,在下来从银行按顺序做,在后面,做费用,税,工资折旧啥的,,老师,说说这样合理不,你平时怎么安排的

2022-08-29 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-29 11:18

同学你好 可以这样做的

头像
齐红老师 解答 2022-08-29 11:18

同学你好 我是先做进项再做销项

头像
快账用户7086 追问 2022-08-29 11:22

有时候做账的时候进项还没发生,这时候,按凭证顺序就到了后面了,这种情况您怎么处理的

头像
齐红老师 解答 2022-08-29 11:27

同学你好 等月底做就可以 这个没事

头像
快账用户7086 追问 2022-08-29 11:45

好的老师

头像
齐红老师 解答 2022-08-29 11:52

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 可以这样做的
2022-08-29
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
你好;  如果你按工资来   弄的话; 那么你就会涉及 工会经费和残保金的计算的 ; 所以你要考虑 是否可以暂时挂;  这个成本是真实发生的吗   
2022-12-19
早上好,我觉得总部会计说得对,外购商品用于送都要确认增值税的,这样进项税也是可以抵扣的,图中收到发票的进项税是咋入账的啊,收到发票的分录没看到,其他分录我觉得是对的
2023-06-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×