同学你好 对的 应该的
老师 我做内账 我这边以合同确认收入 若签了100W合同 借应收账款贷主营业务收入 过一个月对方打款60w 借银行存款贷应收账款 最后还有5w我收不回 应该怎样做分录
老师你好 我们11月跟客户签订外贸合同, 11月跟工厂签订内贸合同 借 库存商品 贷 应付账款 12月发货报关 借:应收账款 贷:主营业务收入 12月收到工厂的票 冲红11月的库存商品和应付账款 借:库存商品 应交税款 贷:应付账款 1月收到客户付款: 借:银行存款 财务费用 汇兑损益 贷:应收账款 1月付款 借:应付账款 贷:银行存款 这样整个流程对吗?
老师,合同签订后开30%的发票,我借合同资产,贷主营业务收入,销项税额;过了一个月,这个30%的款客户付给我,我应该借银行存款,贷合同资产吗
老师 我公司是装饰工程公司,主要是做门店装修,材料我公司提供,人工是外包给个人让工长来装修的,都是先收钱,上个老师给我的分录是这样写的,但我觉得“工程施工--合计”这为什么贷方写了2次呢? 1. 收到预付款时: 借:银行存款 贷:合同负债 - 预收工程款 2. 开始施工时: 借:工程施工 - 材料费 工程施工 - 人工费 贷:原材料 应付职工薪酬 3. 结算时: 借:合同资产 贷:工程施工 - 合计 4. 完工并收到全部款项时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合计 5. 完工结算,合同资产转收入时: 借:主营业务收入 贷:合同资产
1. 收到预付款时: 借:银行存款 贷:合同负债 - 预收工程款 2. 开始施工时: 借:工程施工 - 材料费 工程施工 - 人工费 贷:原材料 应付职工薪酬 3. 结算时: 借:合同资产 贷:工程施工 - 合计 4. 完工并收到全部款项时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合计 5. 完工结算,合同资产转收入时: 借:主营业务收入 贷:合同资产 老师这是之前老师给写的分录,但是合同负债还在贷方,您看下还有需要补充或删减的吗?我总觉得哪里不对
核定征收的个体工商户是不是随时可以注销?
24年增值税没有按收入报,收入是境外收入,现在更改增值税报表要怎么改?填无票收入吗?超30万怎么填呢?属于免税收入来着
请教老师们,发票被稽查税局让做增值税进项转出,发票开具时间是2018年6月25日,滞纳金的算法,关于滞纳金有上限吗?是哪年的哪个文件?税务人员说有可能有个文件,关于滞纳金上限的,记不清了。让我自己查查,有知道的老师嘛?
老师,麻烦能不能给一个老师上课的签到表就等于说我们请一个专业的老师来上一节课500块钱,那我需要他就是做一个表格,就是课时还是什么的那种表格的模板有吗?
老师,我们公司有跨境代理运输资质,原来的主要业务是代理国际海运,现在扩展了一个海外仓代理业务,就是和一家美国做海外仓的公司合作。我们要付美国公司海外仓服务费,只有合同和形式发票入账,银行转外汇水单。这三个资料,我做到成本没问题的吧?
老师,供应商寄来询证函有两页,信息不符,我打印了一张我们的明细。那盖骑缝章的时候。我们自己打印的这张也一并盖上章还是就供应商两页盖骑缝章
你好老师我想问下我们做账都是做应收账款。那应收账款可能会有借贷余额。如果是贷方其实就是预收,那报表资产表生成是重分类的,应收预收都体现了。那如果负债表设置以后不重分类要紧吗?因为科目余额表就没有预收账款这个科目的,只不过是负债表自动重分类了。
公司可以帮股东关联公司缴纳罚款怎么做分录呢,借,其他应收款 贷,银行存款吗
老师,我们酒店餐饮比如汤煲外包,对方应该给我们开什么发票呐?
请问老师,结转下期需冲减的免抵退税额是什么意思,也就是免抵退申报表的第16栏次
谢谢老师
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