同学你好 对的 应该的
老师 我做内账 我这边以合同确认收入 若签了100W合同 借应收账款贷主营业务收入 过一个月对方打款60w 借银行存款贷应收账款 最后还有5w我收不回 应该怎样做分录
老师你好 我们11月跟客户签订外贸合同, 11月跟工厂签订内贸合同 借 库存商品 贷 应付账款 12月发货报关 借:应收账款 贷:主营业务收入 12月收到工厂的票 冲红11月的库存商品和应付账款 借:库存商品 应交税款 贷:应付账款 1月收到客户付款: 借:银行存款 财务费用 汇兑损益 贷:应收账款 1月付款 借:应付账款 贷:银行存款 这样整个流程对吗?
老师,合同签订后开30%的发票,我借合同资产,贷主营业务收入,销项税额;过了一个月,这个30%的款客户付给我,我应该借银行存款,贷合同资产吗
老师 我公司是装饰工程公司,主要是做门店装修,材料我公司提供,人工是外包给个人让工长来装修的,都是先收钱,上个老师给我的分录是这样写的,但我觉得“工程施工--合计”这为什么贷方写了2次呢? 1. 收到预付款时: 借:银行存款 贷:合同负债 - 预收工程款 2. 开始施工时: 借:工程施工 - 材料费 工程施工 - 人工费 贷:原材料 应付职工薪酬 3. 结算时: 借:合同资产 贷:工程施工 - 合计 4. 完工并收到全部款项时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合计 5. 完工结算,合同资产转收入时: 借:主营业务收入 贷:合同资产
1. 收到预付款时: 借:银行存款 贷:合同负债 - 预收工程款 2. 开始施工时: 借:工程施工 - 材料费 工程施工 - 人工费 贷:原材料 应付职工薪酬 3. 结算时: 借:合同资产 贷:工程施工 - 合计 4. 完工并收到全部款项时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合计 5. 完工结算,合同资产转收入时: 借:主营业务收入 贷:合同资产 老师这是之前老师给写的分录,但是合同负债还在贷方,您看下还有需要补充或删减的吗?我总觉得哪里不对
如果题目没说能够通过对该控制进行测试评价其设计和运行有效性 就需要测试之前的控制吧
老师,请问一下个体工商户到外地劳务作业开建筑服务*劳务费,发票也要开具外经证吗?
老师您好,我想问下就是这个折旧,比如说原值是10万,最后计提完折旧是不是累计折旧也是10万,就是不会有差额这种的
上期美元户余额13510.03,这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848,这期美元户余额是103.1收款付款结汇都做了分录了,上期和本期余额都是美元,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录讲解一下
公司从劳务市场上找的人干活,可以给他申报个税吗
老师,请问一下我们批发摩托车给乡镇的我们开发票过去了。他们卖不出去的车退回来了,我们前台是不是还得开红字的发票才行啊?不然我都不知道车退了,看到库存负数了,才去找原因。
你好,融资租赁的账务处理方式是什么,包括最后卖给承租方
您好我想问一下就是银行贷款打到员工手里 员工又打回公司账户上违法吗?
老师,我想问一下,比如这个月我做了无票收入,也交了税,但是客户下个月这批货物又要求开发票,怎么搞?我红冲收入了,我们还是要交两次税啊?
电费发票当月没开进来,我在做账的时候可以进水电费吗
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢