在吗?老师

老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
老师问下公司外购月饼送客户取得专票,怎么入分录,视同销售吗
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发票如何批量下载????
你好 不是视同销售 是进项不能抵扣 记福利里
我真不明白了,有的说可以,有的说不可以
你好 这是规定 (1)将货物交付其他单位或者个人代销; (2)销售代销货物; (3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; (4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; (5)将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费; (6)将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户; (7)将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者; (8)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。
这个是啥
这是视同销售的范围
那第8条不是和购进月饼一样吗,那里写有购进货物
我看错了,我看成送给员工了。视同销售是对的。 借库存商品。进项税额,贷应付账款。 借营业外支出。贷主营业务收入,应交税费。 借主营业务成本,贷库存商品。
那我送给客户时是不是还要还一张销售票,销项税额就是和那个进项税额一样的
可以开票的,按照销售的价格开发票。 然后税额是不含税的收入,乘以税率。