预付账款或者是其他。
老师,预付办公室租金是否可以入其他应收款,
办公室租金挂账其他应收款还是其他应付款
老师好,办公室房租是做应付账款还是其他应付款
老师好,预付办公室租金是放在预付账款科目好还是还是其他应收款,或者其他应付款?哪个比较合适
预付办公室租金,是其他应付款,还是预付账款啊
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
预付账款或者是其他应收款。
先预付再分摊到每月,完整分录怎么做
提前预付半年租金也收到发票了,分录怎么做
借预付账款或者是其他应收款贷银行存款, 按月分摊借管理费用,贷预付账款或者是其他应收款
先预付再收到发票,收到发票的时候怎么做账呢?有进项税额
你好,什么时间收到的发票?是你支付的?当月接着收了发票吗?如果是的话,借其他应收款, 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款, 分摊借管理费用贷其他应收款