你好。您好,提前付款就用预付账款。
老师: 办公室采购办公用品,应付未付的费用属于:“其他应付款”还是“应付账款”?
办公室租金挂账其他应收款还是其他应付款
老师,支付办公室租赁费 借:管理费用-租赁费 贷:应付账款 还是其他应付账款了
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师好,预付办公室租金是放在预付账款科目好还是还是其他应收款,或者其他应付款?哪个比较合适
你好老师展会补贴怎么入账,省商务厅给的计入营业外收入
老师,有收入增值税那一栏摘要怎么写
老师好,小规模纳税人,正在汇算清缴,24年未发生固定资产及累计折旧,因为23年已经提完了,且没有净值。请问是否要填A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》?
你好老师请问收到展会补贴怎么做账务处理?
请问企业公账,实际是我运营,我可以用私人账户打款吗?算是公司借款,法人是我弟妹!还是最好法人个人账户打款进公司账
老师,我是3月份新成立的公司,现在还没有业务,只有一个员工的工资发放,假设这个员工月工资1500,现在5月份计提4月份工资 借:管理费用—工资1500 贷:应付职工薪酬—工资1500 5月份计提并缴纳医社保: 借:管理费用—社保1039.48 贷:应付职工薪酬—社会保险1039.48 借:应付职工薪酬—社会保险1039.48 其他应收款—社保(个人)432.32 贷:银行存款1471.8 5月份发放4月份工资时 借:应付职工薪酬—工资1500 贷:其他应收款432.32 银行存款1067.68 这样账务处理有错吗,然后申报个税的工资要和做账的工资一样的意思是不是我申报个税和工会经费的时候都要以1500的工资去申报
老师,汇算清缴时,24年账载金额有计提23年的年终奖并且也是24年发放的,在填写24年账载金额时这个要减出来嘛
小规模纳税人物业公司为工业园区几家厂房提供物业服务,现在需要替企业代收代付水费,因为水表开户名称是物业公司的,所以自来水公司开的发票是物业公司的,现在那几家厂房需要物业公司开具水费发票给他们,那物业公司账务和税务要怎么处理,开具的水费发票不赚取差价
老师,向村集体租场地租赁费5000元,让对方去税务局代开发票,对方承担的税率是多少
老师,这个经营范围可以开服务费吗或者一般索赔
预付账款不是因购买货物或劳务所使用的吗
购买。购买商品和服务提前付款,用预付账款 是租赁费不也是租赁服务吗?