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租金发票在6月末已经开出1-6月,一共6000元,原本半年一结的租金,但是房东还没有来结,是不是发票先不用入账,实际交租金的时候再做账?

2022-08-30 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-30 09:42

你好,需要的,你正常的每个月都需要借管理费用贷其他应付款,你没有付款,但是当月发生了,你就得做账。

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快账用户4026 追问 2022-08-30 09:47

是的,每个月都做管理费用,贷其他应付款,但是这个租金发票,是不是到付款那天再做上的?

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齐红老师 解答 2022-08-30 09:49

你好,发票到了之后,借其他应付款贷管理费用,然后借管理费用贷其他应付款,付款了之后借其他应付款贷银行存款。

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你好,需要的,你正常的每个月都需要借管理费用贷其他应付款,你没有付款,但是当月发生了,你就得做账。
2022-08-30
您好,这个可以这样啊,你12月份的时候 借 预付账款 贷 银行存款,然后21年和22年这三个月,每个月做一笔 借 管理费用——租金 贷 预付账款
2022-01-16
借银行存款、 贷、长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项转出
2025-04-28
1,可以开具专票处理 2,可以的,没问题的
2022-06-18
租入设备不能入固定资产,改装费入长期待摊费用分期摊销,配件入制造费用。 按完整应付总额 23000 元补挂应付账款,不只按 1 万元发票做账。 补入账分录 借:长期待摊费用 17000 借:以前年度损益调整 6000 贷:应付账款 23000 支付 1 万元: 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000 发票品名不符留存业务说明备查,改装费按月摊销。
2026-06-12
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