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老师,我想问下。如果我们要对方开票,10000.接着我们给他一个点税点,现在他打回9900给我们,我们这些怎么做分录?

2022-08-30 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-30 11:05

借成本费用贷银行存款,借银行存款贷,其他应付款。

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快账用户2180 追问 2022-08-30 11:08

我们付这笔钱借:其他应付款,贷银行存款 接着她用私账打回给我。我就借 借库存现金9900 管理费用(营业外支出)100贷其他应付款10000-?所以这其中100计入什么科目

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齐红老师 解答 2022-08-30 11:16

。100元已经在采购那笔业务里体现了。包括这100元。包括这100元。

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快账用户2180 追问 2022-08-30 11:19

不是。我们公账有一万,但是私账上我只收到9900.那差的100肯定要计入科目,不然其他应付款不平

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齐红老师 解答 2022-08-30 11:30

那你现在是做哪一个帐啊?内帐吗?

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快账用户2180 追问 2022-08-30 11:44

是的老师

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齐红老师 解答 2022-08-30 11:57

借库存现金。管理费用,贷其他应付款,内账这样可以

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借成本费用贷银行存款,借银行存款贷,其他应付款。
2022-08-30
是的,就那样处理就是了
2022-08-30
您好,加10个点是开多少税率的专票呢
2023-10-28
您好,开发票是不用额外再给税点的,谢谢
2021-07-08
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