借:管理费用 贷:预付账款

老师请问,我们公司收到7月份维修厂房劳务普通发票,我应该怎么做分录
老师 我们是小规模纳税人 五月份普票开票金额3100 但是实际收款是两次到账的 五月到账1550 六月到账1550 像这种情况的应该怎么做分录呢
老师,如果我2月份支付了三年的房租费用于销售,同年8月份才收到对方开进来的发票,那我应该从哪个月开始摊销房租费,如何做分录
各位老师,我公司五月份预付培训费,六月份收到对方普票,我应该怎么做分录,我们是销售房子的
各位老师,我们是一个建筑公司,1月份购买了电线电缆等材料,当天进行使用,发票4月份才收到,我应该怎么做分录呢
企业所得税里的职工薪酬的2个数据应该怎么填写?
老师,商贸企业,按毛利率计算的成本,老板也没做详细的库存账簿,这样做了快2年了,之前也都交过所得税,这种怎么办呢
小规模纳税人,取得的专票记入成本,是含税他金额还是不含税金额
老师 酒店前期装修费用入长期待摊费用 最低摊销年限是?
新的所得税季报表中已发工资包不包括补放的以前年度的工资,还包不包括上年未付,在汇算清缴前已发,也税前扣除的工资
老师,请问下,更改增值税申报,更正8月的,9月的也要重新更正吗?因为9月的已经申报了
老师,法人往公司转了2400元钱作为财务的支持,马上有支付了,这个分录怎么写
个税申报系统操作,社保问题
老师咨询下,今年成立的新公司,是小规模纳税人,新成立的公司需要缴纳工会经费嘛
老师,你好,请问抖音店铺的收入现在是需要按照涉税信息报送数据来做账务处理和申报了吗?
老师,五月份我是这样做的,借预付账款,贷银行存款,现在六月份给我们开票了,我是按照借销售费用……职工福利经费,应交税费应交增值税进项税,,贷预付账款可以吗
他虽然六月份开的,但是有税额
还有一个给我们开的技术服务费,我应该怎么做,前面的我还是一样接预付账款,贷银行存款,跨月收到票了我应该怎么做呢
嗯嗯,可以的,就是那样处理的
那这个技术服务费,我们应该怎么做借,也是销售费用吗?明细呢
嗯嗯,就那样处理就是了