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各位老师,我公司五月份预付培训费,六月份收到对方普票,我应该怎么做分录,我们是销售房子的

2022-08-30 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-30 15:51

借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户6982 追问 2022-08-30 15:58

老师,五月份我是这样做的,借预付账款,贷银行存款,现在六月份给我们开票了,我是按照借销售费用……职工福利经费,应交税费应交增值税进项税,,贷预付账款可以吗

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快账用户6982 追问 2022-08-30 15:59

他虽然六月份开的,但是有税额

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快账用户6982 追问 2022-08-30 16:00

还有一个给我们开的技术服务费,我应该怎么做,前面的我还是一样接预付账款,贷银行存款,跨月收到票了我应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-08-30 16:00

嗯嗯,可以的,就是那样处理的

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快账用户6982 追问 2022-08-30 16:02

那这个技术服务费,我们应该怎么做借,也是销售费用吗?明细呢

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齐红老师 解答 2022-08-30 16:04

嗯嗯,就那样处理就是了

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2022-08-30
借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额
2021-05-31
你好, 借管理费用,维修费, 贷银行存款
2020-09-14
你好,你支付的是三年的,从三年的期初那个月开始摊销房租费的。2月份支付的,如果是从2月份开始的房租费,那2月份开始就要开始摊销。
2020-12-21
您好, 1、企业支付12万时 借:管理费用-职工教育经费  3.6        其他应收款  8.4   贷:银行存款  12 2、员工支付12万时 借: 银行存款  12   贷:其他应收款  8.4         其他应付款  3.6 3、收到发票报销 借: 其他应付款  3.6   贷:银行存款  3.6
2020-11-25
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