你好 看一下收入和成本数据 能找到原因
开发票,一笔业务本来就应该只开一次相符的发票,不小心开多了几次发票,(尤其针对随货开发票的客户,每一次业务都随票,现在算起来,确实有已经业务对得上的普票,已经给了客户。开多的那些就在手上,手上有开多的第二联发票,开多的普票,需要冲红,才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户,是后面才开票的,例如一张发票对应一个月业务的,那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的,其实也可以的吧,因为都是这些产品,单价都一样的,开多的这1张,少于后面没开发票的金额。)跨月了,应该冲红比较好,还是直接去税局承认由于个人糊涂,所以这样开多了发票,才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因,也有冲红,这些导致月冲红也算是比较多了。所以,冲红里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到时可以解释,非正常的我不小心操作,还是直接和税局解释,比较好呢,免得开票系统提示开票异常?麻烦给出解答,怎么处理,自告奋勇的去承认呢,还是如何?
老师好,我们单位是生产胶带的,生产出来的胶带直接卖半成品(未经进一步加工),但是有的客户要求我们开发票开成品的,这种情况造成同样的计量单位和商品名称单价缺相差甚远(比如半成品一个卷2000多,成品一个卷3块多),半成品和成品的区别就在于长度和宽度的不同,这种情况我们要怎么做才能即满足客户需求,又能避免被税局稽查到
老师 股权转让时提供3个月财务报表主营业务收入大于主营业务成本,税局不认同,意思是有恶意调低利润的嫌疑,要求自查,但事实就是亏本了,企业唯一的客户也不接单了,公司生产线也停了,还有一点尾单外发,这种情况下能跟税局如实解释吗?还是只能减少成本结转调增利润?
商贸毛利偏低,怎么解释?本来就3个客户,都是同行,只有一个是直接客户,这种解释税局能接受吗
你好,老师,我们是商贸型公司批发行业,上面有2-30个厂家,每个厂家生产的品类都不一样,但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣,我们给下面客户发货的单品种类又繁多,全部包含了这2-30个厂家的单品,我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢?可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗?这3个厂家的库存可以把数量加大开吗?而且不是所有客户都需要发票的,确实能开进项票的厂家太少了,老师有没有什么好的建议呢?比如我是批发厨房用品的,有锅,碗,筷子,盘子,杯子等等,但是只有锅,碗,筷子厂家的品类有进项票,我也只能开这3个厂家的,盘子,杯子客户也上过就开不了票,大概就是这个意思,不知道我表达清楚没有?公司是一般纳税人
企业征信网上哪里可以打印
人力资源公司怎么做账?
老师,建筑行业大额销项票红冲的账务处理,24年的开的销项票未做收入,那一部分未计入企业所得税,但增值税及附加已交,25年打算红冲那一部分发票,想请问下老师账务上怎么处理啊,现目前要做24年的汇算清缴,是否要补交去年的企业所得税 可以正常红冲发票吗,金额有1.1个亿,当时今年不确定有没有1个多亿的收入,是不是就会导致今年公司负收入啊,税务会不会认可啊,红冲的话能不能申请退税啊
员工在公司所在地城市产生的滴滴打车费普票也可以抵扣进项税额吗?
老师你好:我们单位小规模,之前的会计离职了,兼职会计,1~4月的账都没做,能不能现在一起做4月,费用和工资都补计提么?收入直接做到四月?
合作社开土地租赁费2万给别的公司,需要交哪些税,会不会影响自己合作社的自产自销
老师我问一下,汇算清缴补缴的所得税z在汇缴的财务报表上体现吗?利润表和未分配利润数要不要改
按合同确认收入再按服务期确认增值税的分录怎么写
首次退税,实地核查都核查什么?
老师,工商年报上的纳税总额,是税务局查到税收证明这个金额吗?,总705元,还要减掉其中的教育费附加后填写吗?
就是要去找成本发票上的单价,和销售的单价,差额证明毛利偏低?
你好 是的 这样可以找到原因