你好; 你们负债表里面 重分类没有设置的吗

老师,我们账上没有设预收和预付,但是应收账款是贷方余额,应付是借方余额。现在公司想知道还欠别人多少发票没有开,是不是看应收账款里有贷方余额的客户?
老师,我软件没有设预收预付科目,请问应收账款贷方余额跟应付账款借方余额,我应该怎么汇总在资产负债表中呢?
老师,公司没设预付跟预收科目,余额在应收贷方跟应付借方,我知道应收贷余额是预收,应付借是预付,但就是重分类分不出来
没有设置预收和预付科目资产重分类可以吧应付借方余额填成应收么
科目余额表是重分类的 麻烦老师仔细说一下 应收应付预收预付 借贷方怎么表示的 现在有点混乱 比如应收的借方是应收 贷方是什么
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
员工月工资1万5 年终奖2万 这个2万一次性报个税划算还是分摊到每个月工资划算?
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
手工账,自己算
你好; 自己算 就是 比如 应收账款负数 就是预收账款 ; 预付账款负数 就是应付账款 ; 应付账款 负数就是预付账款 ; 预收账款负数就是 应收账款。 你要注意看余额方向 和金额
老师我把上期期末发你了,你看下怎么算
你好; 这个是公式; 自己带数据进去算 (1)应收账款=“应收账款”(明细账借方余额)-“坏账准备”余额%2B“预收账款”(明细账借方余额) (2)预付账款= 预付账款(明细账借方余额)%2B应付账款(明细账借方余额) (3)应付账款=“应付账款”(明细账贷方余额)%2B“预付账款”(明细账贷方余额) (4)预收款项= “预收账款”(明细账贷方余额)%2B“应收账款”(明细账贷方余额)
预收账款算不出
你好; 怎么会算不出来 ; 你 这个 看你预收账款 (明细账贷方余额)%2B“应收账款”(明细账贷方余额)
好难呀,不会算,预收款贷方明细是应收账款贷方余额
你好; 看你 明细账的金额来写 ;你明细账 做了没有 ; 按照明细账的金额来写; 你都不会算 ???
有明细账,问我同事也不说
你好; 有明细账就可以直接看余额来 加的; 如果你明细账不对; 你报表数据就不容易算对的
就是不知道预收账款怎么加
你好; 预收账款的贷方金额 和你应收账款贷方金额合计就是你的预收账款栏次的金额
没有预收账款科目,就只填应收贷方余额吗
你好; 是的; 没有就写应收账款贷方金额即可