需要考虑所得税的。不要发票,交了多少税款, 和支付出去的税点对比,哪个小按照哪个来。

8. 2018年1月5日,甲公司向客户销售A产品一批,合同规定:销售价格为1250万元,必须在交货后的18个月内支付,客户在合同开始时即获得该产品的控制权。在合同开始时点、按相同条款和条件出售相同产品、并于交货时支付货款的价格为1000万元,该产品的成本为850万元。 假定不考虑相关税费,则下列说法中正确的有( )。 A.该合同属于含有重大融资成分的合同 B.发出商品时,应确认收入1250万元 C.该项交易应确认营业成本850万元 D.交易价格与合同对价的差额,应在合同期间内采用实际利率法进行摊销 老师,会计分录怎么写
某企业属于增值税一般纳税人,其所使用的a原材料有两种进货渠道,一种是从一般纳税人那里进货,含税价格为110元每件使用收益率13%,另一种是从小规模纳税人那里进货,含税价格为100元每件适用税率为3%,该企业2021年1月需进货10万元件,不考虑购买a材料业务,本月应缴纳增值税为500万元以上业务均取得增值税专用发票,请分别为分析以下两种方案,选出最优方案。
增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师,嗯,正常的收入分录已经做了。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做,减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免,还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
老师.小规模企业.开专票需要交增值税.附加税和印花税和企业所得税这四个是不.销售开普票的话有没有额度限制.就是说开普票超过多少万就要交增值税附加税.现在小规模企业有这个普票减免.以后还会交么
老师好,小规模企业500万以内免交增值税,在确定交易价格还需要考虑企业所得税是吗?须考虑应该怎样计算要票和不要票的价格?
第一题:甲公司持有乙公司40%的有表决权股份,采用权益法对乙公司投资中的10% 出售。第二题:甲公司持有乙公司40%的股权,甲公司董事会决定出售10%的A企业股权。老师,这两题有区别么?
老师,现在业务员工资是先按提成发再按工资发,但是这次发工资没有扣除提成,直接按税后工资来发了,怎么解决这事,对账和税有影响吗
1、社保局统一调基数,对前期数据补差,因员工离职,无法要回员工应承担的个人部分,这部分营业外支出,可以所得税前扣除吗? 2、24年处理固定资产,24年汇算清缴时,固定资产表还是按原值填报的,现在申报25年汇算清缴时固定资产直接扣除已处置资产原值申报即可吗?还有其他需要填报的吗?
包了一个鱼塘,老板已经投了30万,5000元1股,还有两个人想加进来,想让他们多出点钱少给点股,这样可以吗,让他们出多少合适?
老师你好,家里买房,个人所得税可以退税吗?
老师,我这个月给甲方开了一张10万的工程款发票,对方不给钱了,我们已经协商好了,我红冲,下个月给钱的时候再开,那我这个月拿着篮字和红字发票就不用做账了吧,这两张发票放哪里
老师城镇土地使用税是每年都交吗
老师,劳务派遣公司的小规模开发票开百分之多少税率?选择差额计税还是全额计税?
老师请问一下,我们公司收到的停车费,营业执照没有这个营业项目,请问可以记入营业外收入吗
我们一个员工要求提前打3月份工资现在 可以打吗 个税到时候4月份申报3月份的工资薪金的时候申报可以吗
老师好,假如不要发票100万,要交2.5万元所得税,那开票就要102.5万对吗?
你好 不是这个意思 你发生了多少业务人家给你开多少
不太明白
你好,别人给你开多少发票,取决于你们支付给人家多少钱。你不能你支付了50万,人家给你开102万吧
老师好,是我们给别人开票,如果不给开票到价320,那给对方开票的价格怎么计算?
如果是普通发票3%的 增值税附加税不需要缴纳 印花税,320乘以万分之三减半看具体的业务 你有进项抵扣嘛,抵扣了之后利润是多少的。
老师好,我们是小规模,开的是3%的普票,320万,再加上320万乘以万分之三的印花税,是吗?不用考虑所得税吗?320万加上印花税480,就是对方需要开票的价格
增值税,附加税都不需要考虑,只需要考虑印花税和所得税。
老师,我还是有点儿迷糊,你能举个例子,具体说明一下吗?
你好,你开320的发票,开普通发票现在是免费的,不需要缴纳增值税和附加税,你只需要缴纳印花税和企业所得税就可以的。这个能理解吧。
你负担的所有的税款不是让对方给你承担吗?你开发票的时候一块儿开进去就行。
收到,谢谢老师!
不要客气,工作愉快。