你好!你当时抵扣的时候怎么做的分录
老师,您好,请问2021年的已抵扣的进项税额在22年发现不能抵扣,是需要进项转出么,分录怎么做呢,
老师你好,请问一下,进项票不抵扣,也就是不认证,请问老师,做账怎么做呀?因为之前要认证,进项税是价税分离的,现在进项票不抵扣,怎么做账?急急
您好,老师。我们企业之前抵扣的进项税,现在要转成库存成本,分录怎么做啊?
老师您好,之前抵扣的进项,现在要转出请问怎么做账
老师,请问办公室保洁费用进项不能抵扣吗?我之前已经抵扣了,那我现在要转出怎么做分录
车学堂不小心注销了怎么登陆
在广东珠海如何申领外建项目的个税密码
老师,我们有笔外债借款,收到银行通知说到账了,但是没有入账,需要办理跨境人民币入账,请问这个到账是到什么意思,到哪了?
老师你好!请问一下我今天才注册的话个体工商户,下周要开票,什么时候去申报呢?
我们是一般纳税人公司销售使用过的货车分录这样写对吗?
与另外一家公司相互有货款、发票、保证金、信息服务费等业务,可以用“其他应收款”核算吗?
我公司为销售沙石行业,一般纳税人,签的采购合同含运费114元一吨,签的销售合同不含运费106一吨,这样合理?
老师,有一个500万不算,为啥不算?
与另外一家公司有货款、互相开发票、保证金、信息服务费,可以只用“其他应收款”一个往来科目核算吗?
你好,老师!我们有个公司,小规模纳税人,前任会计每月都申报着个税,但是呢每月都没有实际支付。 眼前没有员工申诉,税务预警,怎么解释呢?
抵扣的时候进应交增值税进项
你好!还有呢,借方还有一个科目是计入的什么科目
借方是应交税费—应交增值税进项
你好!你拿到发票的时候的分录,能完整的把借贷方都发来吗
购买:借库存商品 应交税费应交增值税进项贷应付账款
你好!你现在是因为什么原因要转出
因为用于职工福利不能抵扣
你好!你现在借管理费用—福利费等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
老师我以前进的就是借方:管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款,我刚查了一下以前的账
你好!现在你做借管理费用—福利费等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出就可以了
那管理费用借方就做了两次了
你好!这次,只是把进项税额部分计入。不是重复计入
老师管理费用借方就做了两次500元
你好!不是啊。你怎么可能2税金和不含税金额一样呢 老师我以前进的就是借方:管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款,我刚查了一下以前的账。你这个把金额一起写上发来看下
借:管理费用500元应交税费应交增值税进项65元 贷:银行存款565元
你好!你现在做这个做借管理费用—福利费等65 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出65
非常感谢老师,明白了
你好!不用客气的了