你好!你当时抵扣的时候怎么做的分录

老师,您好,请问2021年的已抵扣的进项税额在22年发现不能抵扣,是需要进项转出么,分录怎么做呢,
老师你好,请问一下,进项票不抵扣,也就是不认证,请问老师,做账怎么做呀?因为之前要认证,进项税是价税分离的,现在进项票不抵扣,怎么做账?急急
您好,老师。我们企业之前抵扣的进项税,现在要转成库存成本,分录怎么做啊?
老师您好,之前抵扣的进项,现在要转出请问怎么做账
老师,请问办公室保洁费用进项不能抵扣吗?我之前已经抵扣了,那我现在要转出怎么做分录
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
抵扣的时候进应交增值税进项
你好!还有呢,借方还有一个科目是计入的什么科目
借方是应交税费—应交增值税进项
你好!你拿到发票的时候的分录,能完整的把借贷方都发来吗
购买:借库存商品 应交税费应交增值税进项贷应付账款
你好!你现在是因为什么原因要转出
因为用于职工福利不能抵扣
你好!你现在借管理费用—福利费等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
老师我以前进的就是借方:管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款,我刚查了一下以前的账
你好!现在你做借管理费用—福利费等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出就可以了
那管理费用借方就做了两次了
你好!这次,只是把进项税额部分计入。不是重复计入
老师管理费用借方就做了两次500元
你好!不是啊。你怎么可能2税金和不含税金额一样呢 老师我以前进的就是借方:管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款,我刚查了一下以前的账。你这个把金额一起写上发来看下
借:管理费用500元应交税费应交增值税进项65元 贷:银行存款565元
你好!你现在做这个做借管理费用—福利费等65 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出65
非常感谢老师,明白了
你好!不用客气的了