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老师你好,请问税局那里说2021年存在研发费用金额较小的问题,这个要怎么写说明呢?

2022-08-31 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 15:54

同学你好 把你费用化支出合计填到研发费用-费用化支出,资本化支出填到资本化支支出

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快账用户7978 追问 2022-08-31 15:56

现在是要写说明啊,不是要填数据

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齐红老师 解答 2022-08-31 16:02

同学你好 研发业务比较少

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快账用户7978 追问 2022-08-31 16:11

老师。直接这么简单可以吗

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齐红老师 解答 2022-08-31 16:15

同学你好 这个一般都可以的

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同学你好 把你费用化支出合计填到研发费用-费用化支出,资本化支出填到资本化支支出
2022-08-31
研发费用占比不符合情况说明怎么写亲,您好结合公司实际情况写。研发费用变动超50%的说明得结合公司的实际情况写,比如投入研发费用多少钱,其中研人员工资多少,仪器,设备各多少,到底变动在什么地方。《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015F第97号)明确,企业从事研发活动的人员和用于研发活动的仪器、设备、无形资产,同时从事或用于非开发活动的,应对其人员活动及仪器设备、无形资产使用情况做必要记录,并将其实际发生的相关费用安实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配,未分配的不得加计扣除。希望能帮助的到您!
2022-10-11
你好,你把所有的加计扣除的发票 凭证找出来的。
2022-10-11
关于申请保留高新技术企业资格的情况说明 XX 市 / 区科学技术局: 我公司 [企业全称](统一社会信用代码:XXXX),于 XXXX 年 XX 月被认定为高新技术企业(证书编号:XXXX)。近期收到贵局关于 “研发费用比例不达标,拟取消高新资格” 的通知,我公司高度重视,现就相关情况说明如下: 一、研发费用比例问题的核心原因 我公司前两年(XXXX 年度、XXXX 年度)实际发生研发费用合计 XX 万元,符合高新技术企业研发费用比例要求,但因税务部门填报限制,导致该部分费用未纳入所得税汇算的研发费用统计,具体情况如下: 税务限制填报的具体情况:XXXX 年度、XXXX 年度企业所得税汇算清缴期间,我公司拟按实际研发费用金额填报研发费用加计扣除相关栏次,但主管税务机关以 “前两年未申报研发费用加计扣除金额” 为由,明确告知不得填报该部分研发费用,导致汇算报表中前两年研发费用数据未体现,进而影响高新资格核查时的研发费用比例核算。 佐证材料:附件 1 为 XXXX 年度、XXXX 年度税务机关沟通记录(如聊天记录、通话录音文字版);附件 2 为前两年实际研发费用支出凭证(如研发项目合同、设备采购发票、研发人员工资表),可证明实际研发费用真实且达标。 二、公司研发活动的真实性与持续性 我公司始终聚焦 [核心技术领域,如 “智能装备研发”“新材料应用”],前两年持续开展 [具体研发项目名称,如 “XX 系统优化项目”“XX 材料性能提升项目”] 等研发活动,累计投入研发人员 XX 人,取得 [研发成果,如 “XX 项实用新型专利”“XX 项软件著作权”],研发活动真实、持续,符合高新技术企业核心要求(附件 3 为研发项目立项文件、成果证明材料)。 三、整改措施与后续保障 已就 “税务限制填报” 问题,再次与主管税务机关沟通,目前已明确后续可按实际研发费用正常填报加计扣除,确保研发费用数据在税务端准确体现; 未来将加强研发费用核算管理,建立 “研发项目台账 - 费用支出明细 - 税务填报” 的闭环流程,定期与税务、科技部门沟通,避免类似问题再次发生; 承诺持续加大研发投入,XXXX 年度计划研发费用投入 XX 万元,确保研发费用比例始终符合高新资格要求。 综上,我公司研发费用比例问题系税务填报限制导致,非实际研发投入不达标。恳请贵局核查实际情况,保留我公司高新技术企业资格。我公司愿配合提供进一步佐证材料,联系人:[姓名],联系电话:[号码]。 附件:1. 前两年与税务机关沟通记录 2. 前两年研发费用支出凭证(复印件) 3. 研发项目立项文件及成果证明 [企业全称](盖章) XXXX 年 XX 月 XX 日
2025-10-09
你好同学,据实说明就可以的,因为 税务局已经看到数据了,再说你应该按期确认收入,本身增值税就是多缴纳了,咱们没错误的
2023-10-11
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