你好,如果是出差的业务,可以在报销单里面写差。
如果报销车票和加油费,费用报销单上是写差旅费还是写车票费、加油费?
老师,请问一下,私车公用出差到外地取得的加油费用和餐饮费是否可以入到差旅费里,填写差旅费报销单还是费用报销单就可以了
报销差旅费里面有加油款是要单独入啥科目还是直接都入销售费用~差旅费二级?
老师,销售员报销的加油票能写到差旅费报销单里吗?还是不做差旅费里,单独报销。车是公司租的车
老师,业务员出差开的自己的车,加油票写在差旅费报销单里了,写的交通工具 汽车,然后附的加油票,这样做分录时计入到差旅费吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
老师,差旅费报销单的项目有交通,您是说写那里吗?那不是写火车票啥的吗?加油票写在那吗?
你好,在其他那里面填写,或者是交通里面填写就可以的。
然后做账呢,也都做差旅费吗老师
你好 是大都是做差旅费。