你好,需要视同销售的,借销售费用贷库存商品
老师,农业公司自产自销的成品送礼这个要视同销售吗还是要怎么处理
老师,我公司年会送了客户礼品,这个增值税我还需要视同销售吗?
赠送自产自销的农产品,要怎么做账务处理? 借:销售费用 贷:库存商品 对吗?还要视同销售,入主营因为收入?
老师,你好,请问,公司自己生产的商品中秋节赠送客户,这个视同销售做账务处理,请问赠送的商品价格怎么确认,是成本价还是销售价格?
老师,我们公司是制造业,做渔具生产销售的,我们公司买礼品送给客户,我们需不需要把这个礼品视同销售,做进项以后再开票出去做销项?
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
这个分录看不懂
借销售费用贷主营业务收入,这个能看懂吗?
懂,然后在借主营业务成本贷库存商品吗
你好是的 是这么做的
还有个问题,就是我们种植稻谷,会有找那些临时工过来施肥除草等那些活,这个款给他们了要申报个税吗,如果他们不承担个人公司也不承担那可以叫他们其中一个人去代开吗
可以的,可以这么做的
那他要交什么税,税率多少
他需要交一个个税的20%-40%。汇算清交合并到综合所得,和工资薪金一样放个税。
为什么不是按生产经营所得交呢
它属于劳务报酬的
那想让成为生产经营所得怎么操作
开销售产品的才可以的
这个就跟包工头一样的操作不可以吗
你好不可以 包工头给建筑企业开的 你们用不上
我意思是类似包工头这样的形式,比如承包给某个人,然后他帮我吗找人来做,我只付款给他一个人他给我开票
你好可以的 但是他这个就是普通的劳务
如果让他成立个个体户呢
有这个范围就可以 增值税附加税不交 个税查账征收的根据利润,利润100万以内减半