你好; 借银行存款1200贷预收账款1200 ; 借 预收账款 500 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
老师好,销售收入480元,客户打入银行帐号500元,前台从微信支付了20元给客户。怎么正确写分录
公司产品100元,12月1号预收客户50元,12.7号客户签收产品并打款50元,分录咋写
本月1号预收客户货款1200元,本月10号销售商品给客户500元,分录怎么写?
2020年5月甲企业销售产品价款为50万元,为了鼓励客户甲公司给予客户10%的商业折扣增值税率13%,同时支付运费3000元。价款及税款尚未收到,改变商品的成本为30万元。要求分别作出如下分录1.销售实现尚未收到货款时2.结转销售成本3.支付运费
上月销售10元 应收账款10元,客户在本月告知要扣除3元材料费冲减应收账款,那么本月分录该怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
就是要分两笔分录写, 是吧
是的。 就写两笔; 记得结转销售成本哈
好的,好的,谢谢老师
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