同学你好 补登记就可以了
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
请问老师,我账上银行余额月末数因为一笔手续费在6月末疏忽漏记了,导致6 7 8月底银行数账上与银行余额不符,请问现在我该怎么处理一下呢,有点急,麻烦解决一下
老师,我现在遇到这个问题怎么解决呢?因为上月银行日记账上的金额记错,忽略了小点后面的数字,导致无法对账,并且余额调节表的金额显示负数,该怎么办呢。因为报表已出,不能反结账了。
老师,请问下这个情况我怎么处理。我从元月接的上任会计的账,公司为小企业会计准则下的一般纳税人,它的上年结转应交税费科目余额是零,但是一月份却缴纳了增值税20000,这种按道理讲,上年的未交增值税科目是应该有这个数字的。我现在该怎么接着处理一月份的这个缴纳增值税的数字呢?我做的事借未交增值税,贷银行存款。但是这样未交增值税科目却出现负数了!我现在应该怎么处理呢?
刘艳红老师你能帮我讲讲吗?
临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?
郭老师在吗?我们公司想另外注册一个新公司专门出口的制造业公司,那我没有新的资产怎么办?可以从老的那个公司里租赁嘛?
老师一般私企没有发票的可以先入账,把钱转出来,然后再汇算清缴调增吗?
老师帮我分析一下这张利润表第四季度收入大约做多少成本结转多少,明年汇算清缴不用交税,谢谢老师
老师,4s店是不是国企
我们公司向A公司借款300万,过几天就归还,现在A公司要求我们开票给他们,并且将这个钱转给B公司,作为投资款。同时B不归还这个钱了,让我们做成投资失败。但是我们跟A B俩个公司没有业务往来,这样的操作是否合理。
麻烦小麻烦找一下懂孝彬老师
我们老板有A.B两个公司,他想用B公司的库存商品,抵A公司的债务,这样可以吗 会有什么税务风险
老师,现金收入要多久去银行存一次?一个月存一次会有什么不好的影响?会找我麻烦吗?