您好,出规定不能用替票,要不然只能保持原状

比如报销的水电费发票没有,用油票代替报销应该怎么处理这种没有发票用别的发票代替报销?
个人报销,无发票,使用别的专票替代报销,该张专票金额比实际报销的金额多,我发票认证的时候 多的这笔税额怎么处理
发展公司有好多个人消费的发票,这个发票我应该怎样处理?
公司报销有好多替票的,这个应该怎么处理
公司报销有好多替票的,这个做账应该怎么处理,分录应该怎么做
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
但现在有很多替票的,替票的比实际金额大,那个多余的金额分录应该怎么做
您好,按照实际支付金额入账,多余的不入账
多余会计说做在其他应付款下,借销售费用,贷银行存款,差额记在其他应付款下,这么做对不对
您好,按照实际支付金额入账,多余的不入账
是替票的比实际报销的金额多会计说做在其他应付款下,借销售费用,贷银行存款,差额记在其他应付款下,这么做对不对
我认为这样处理是不对的。虚增了成本
会计要这么做账
您好,按照实际支付金额入账,多余的不入账;如果非要,我也没法,我只能提供建议呢