你好; 你们这个磅差是什么原因造成的; 你们这个开票 与你实际 发货单有多少差异 ;是正常差异吗

我们单位给客户拌道路用油砂,并给对方摊铺,结算方式是按平米结算油砂费用,发票上开票品名是油砂,单位是平米,但是我们公司每次拌出来的油砂都要过磅,有油砂出料的准确吨位,由于是按平米结算,对方并没有监磅,磅单上没有对方的签字,过磅单都是公司自己填写,不过有外雇司机签字,那么我结转成本时是按实际过磅数量结转,还是按每平米摊铺多少吨油砂计算结转油砂数量?
你好,老师,我公司是销售方,给对方开发票,得按对方磅单数量开具发票,这样就和我单位的出库数量有差额,这个差额怎么记?确实收入的时候。
销售石灰,磅差怎么做账?我方是销售方,销售给别人,过磅重量,有的时候是涨吨有的时候亏吨,都是按过磅后数量开发票的。
老师,请问销售方,出库50吨,对方收到51顿,有一吨的磅差,销售方需要做账务处理吗?销售方是按实际出库数量开具发票吗?
钢材企业买进来过磅了,销售出去有个理出的说法(没有过磅,用的他们行业的计算方式(理出)) 每次都有上吨的误差,入库与出库数量不对,库存显红,负数。这种商业模式,怎么账务处理哟?一直账估也不对头。单价增值很低2-3%,就是数量上赚钱了 这种情况怎么处理呢
你好老师,有个问题想请教一下,我们老板有甲乙两家公司,有一个员工a在甲公司发的工资,但是在乙公司帮他买的社保,那这样的话怎么样来做乙公司的账呢?也是在甲公司申报个税的。
老师好,我们这边代收水电费,但一直没人来收 做的其他应付款 请问这样能多久?如果一直没人来收 什么时候转收入?
你好老师,有个问题想请教一下,我们老板有甲乙两家公司有一个员工a在甲公司发的工资,但是在乙公司帮他买的社保,那这样的话怎么样来做账乙公司的账呢?
公司未分配利润挂账600万怎么办?什么意思?怎么处理
老师您好!外贸易公司CIF出口的,收到海运费发票怎么做账 确认收入时,借应收账款 贷,主营业务收入 其他应付款-海运费 收到海运费发票后用确认费用吗? 还是直接冲其他应付款
支付工资的时候,借应付职工薪酬,贷,其他应付款,是什么意思呢,为什么贷方是其他应付款
六税两费是不是包括两费一金呢
你好老师,个体工商户户税务注销后,营业执照对大人有啥影响没有?
哪位老师有慧代账的软件教程
郭老师的意思是,我们取得这种二手车统一发票后,可以再要求卖方给我们开具一张专票吗?这样我们就可以抵扣进项税,然后现在卖出去也是按一般计税申报收入吗?那现在我们老板把这些车卖出去了,也是通过二手车市场开具的二手车统一发票,而且金额一辆才1万,,我们也要自己重新开票出去吗?如果对方要求开专票,我们也要开专票给他们吗?
就是我们出库500吨,送到购买方那里,然后对方称重,就少了0.9吨的样子。对方让我们开具发票数量就是499.1吨。
属于正常差异,可以就是称重方式引起的
你好; 那你入库是多少 ;到时要看你开票 与你入库是否有差异; 怕造成负数 库存或者是 留下库存数据; 不好清理
入库数量就是出库数量
请问这种我怎么做账喃?
类似亏吨
你好; 那你 这样的话; 你开票 就 少开了; 你 要做部分结转成本 的; 按照你实际出库的来结转哈
实际出库500吨,结转成本500吨,销售发票499.1吨,剩下的0.1吨需要在账务上处理吗
你好; 是的; 账上要处理的 ; 你 账上 按 499.1;来做收入 ; 结转成本 按500万结转即可 ;
对的,我收入就是按开票吨数确定收入的,出库就是实际出库结转成本的。我的意思是这0.1还需不需要再处理做账
你好 ; 是的; 你说的0。1不对吧; 应该是0.9部分 是吗
对,我的意思就是0.9这个差异,需不需特别做账处理一下
你好; 不用单独做哈; 到时一起结转 0.9 和你500万一起结转即可; 按照实际出库单做
好的谢谢,那涨吨怎么做?也是按出库数量结转成本,开票数量确认销售收入吗
你好 ; 是的;按照发票做收入; 按照实际来结转成本
好的,谢谢。
不客气的; 帮到你就好