你好; 你们这个磅差是什么原因造成的; 你们这个开票 与你实际 发货单有多少差异 ;是正常差异吗

销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
就是我们出库500吨,送到购买方那里,然后对方称重,就少了0.9吨的样子。对方让我们开具发票数量就是499.1吨。
属于正常差异,可以就是称重方式引起的
你好; 那你入库是多少 ;到时要看你开票 与你入库是否有差异; 怕造成负数 库存或者是 留下库存数据; 不好清理
入库数量就是出库数量
请问这种我怎么做账喃?
类似亏吨
你好; 那你 这样的话; 你开票 就 少开了; 你 要做部分结转成本 的; 按照你实际出库的来结转哈
实际出库500吨,结转成本500吨,销售发票499.1吨,剩下的0.1吨需要在账务上处理吗
你好; 是的; 账上要处理的 ; 你 账上 按 499.1;来做收入 ; 结转成本 按500万结转即可 ;
对的,我收入就是按开票吨数确定收入的,出库就是实际出库结转成本的。我的意思是这0.1还需不需要再处理做账
你好 ; 是的; 你说的0。1不对吧; 应该是0.9部分 是吗
对,我的意思就是0.9这个差异,需不需特别做账处理一下
你好; 不用单独做哈; 到时一起结转 0.9 和你500万一起结转即可; 按照实际出库单做
好的谢谢,那涨吨怎么做?也是按出库数量结转成本,开票数量确认销售收入吗
你好 ; 是的;按照发票做收入; 按照实际来结转成本
好的,谢谢。
不客气的; 帮到你就好