你好,按照你们单位的出库来开发票,结转成本也是这一个的 第二种也是包含着水分的。
k3金蝶,发票金额与数量大于外购入库的,因为有破损我们直接拒收了,但是对方财务开票的时候计算了了破损量,她们按他们流程给我们开票,退货部分下月直接从他们系统冲减,那这种情况我怎么做账呢?并且根据销售出库下推发票与我实际开的发票不相符
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
请问我们销售的商品出库的时候我方计得的磅和对方收货计算的磅有差额,我应该按谁的为准开票。总金额需要动吗?如果对方说水分多,扣吨数,我出库或开票数量应该按哪个?
我想问的是进项票的总的合计金额和税额没有差错,但是因为产品明细特别多,按平均价格开票过来,数量就不对了。接收发票的这一方,销售出去结转成本的时候,把成本自己计算完,能按成本金额结转成本吗?那开进来的发票数量和销售的数量有可能对不上,有风险吗?
请问下老师,这个我们是再生资源回收公司,我们入库了,当时就会出库,然后比如,我们入库的时候是35.22吨,但是到对方那里确只有35.1吨,那我们做库存商品应该是计入35.22吨,还是35.1吨呢,我都是做35.22吨,因为我们销售在后面,之前要做账,只有以入库的数量来做
老师,你看这张发票不计入固定资产,计入管理费用可以吗
麻烦问下民办非营利组织幼儿园收到财政局发放的民办幼儿园补助属于不征税收入吗?还是免税收入?
老师,你好,请问报个体经营所得申报表时,没有超过30万的情况,收入是填不含税收入,还是填含税收入
付装修款。借预付账款-装修费,贷:银行存款。 收到装修发票。借:长期待摊费用-装修费 贷:预付账款-装修费 是不是这样做的?那这样的话也不通过应付账款-某装修公司过度了。
老师,请教一下,公司高速充值怎么开票做帐合适,是按充值开票,还是按实际使用高速收费开票
你好,老师,公司在银行做了一个月的结构性存款,取得了投资收益,这部分投资收益季度申报所得税时,缴纳所得税吗?
老师好!建筑材料公司专票开了98195.8元,本期应补税费合计11579.28元,那么工会经费与水利建设专项收入各多少元
老师你好,8月发票开错了,和收款金额不一致,税已经报了,怎么办,可以红冲吗?
公司代扣代缴个税,有个护照来的,都需要给对方要些什么资料?
之前走账走到制造费用里面的金额需要调出来,我是通过制造费用调出来还是通过生产成本调出来