你好,你单位开红字信息表,然后开红字发票。
老师,您好!我们是销售方,开出去的发票有问题,对方自己认证,而且已经跨月,现在要退回重开;对方开具了红字后,我们这边要怎么处理呢
老师好,我司在去年12月收到一笔款并开出专票给对方,现在对方因为备注内容有误需要我司重开专票,对方已经将错误专票退回 ,我们也重开专票给对方,现在要怎么处理退回的专票呢?
老师,我们开出去的电子专票,跨月了,对方要退回。我们要怎么处理?
老师,对方公司给我们开发票,跨月了,发票不对,需要我们退回去错的那张发票吗
你好,老师,我们退货给对方对方要求我们把发票也退回给她们,跨年了又入账了,怎么处理呢
老师,其他流动资产期末余额是负数是什么情况呢,是不是账务处理错了
一个公司小规模成立2年了都是0申报,想用这公司做经营贷,怎么做些流水养起来这公司?再做经营贷,对流水和收入或者纳税有什么要求?能不能出个方案?我给老板规划讲一下?急
请问老师 ,公司老板投资了一个投资平台,合伙企业,利用投资平台又投资了一个有限责任公司,占股20%,那这部分自己在填写火炬网时,选择是否有公司风险投资,该怎么选
老师,代扣个人的社保为什么计到其他应付款的借方
小规模第一季度申报了企业所得税已经缴纳了,当时没有计提企业所得税,直接缴纳了款,现在怎么调整啊,补计提吗
老师,所得税费用的分录怎么做呢?需要计提吗?
老师,第一个格子说可以叠加享受优惠,最后一个格子又说只能选择其中一项,请问可以帮忙解读一下吗?有点迷糊。
老师,内账是不是只要是属于当期的费用,就要入账在当期,不管有没有付款,是吗?
老师,可以给我详细讲讲这四个事项吗?有点想不明白
对方公司把商业承兑汇票背书给我们,具体要怎么做,懂得老师回答谢谢,不知道流程就别回复了谢谢
那上个月的发票,是不是需要从购买方把抵扣联和发票联,都收回呢?
你好,电子的发票不用的啊。
好的,谢谢,那就是我们直接开红字信息表,然后再开红字发票就行了,对吧
是的,是这么做的,是这么理解。
老师,那我红字发票信息表开完了,是不是就需要开具电子负数专票,这个需要给购买方吗?
对的,是的,不需要给对方。
那就是1.开红字发票信息表2.开具电子负数专票(不用给对方)3.开具正确电子专票,对吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,这个负数发票,是不是我们自己开具的就不用给对方。如果对方开具,是不是需要给他们呢?
你好,对的是的,如果对方认证了,对方开了红字信息表,你需要给对方复述。
好的,感谢老师
不用客气,工作愉快