你好,需要的八月份计提,然后在九月份红冲之前的,然后再做发票的。

八月份成立的公司,职场物业费从7月底开始算得,但是之前领导自己垫付了我不知道,没开发票,没有报销,也没计提费用,现在做9月份的帐,补提7 8月份的费用吗?比如我们一个月物业费3000,7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款?
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
8月份的机器租赁费,房屋租赁费,电费,出租方8月忘记开发票给我公司,9月份补开给我,8月份要计提吗?需要的话怎么做会计分录,之前每个月收到发票后做借制造费用借应交税费进项税额贷应付账款。
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
老师打扰了,又要请教一个着急的问题[抱拳]我们单位的房租用的是新租赁准则,2023年9月1日是租赁开始日,7月份收到发票预付租金(2023年9月-2024年1月)时,借:其他应收款-其他,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款,9月份租赁开始日后,做了一笔分录,借:使用权资产-营业用房,借:租赁负债-未确认融资费用-营业用房,贷:其他应收款-其他,贷:租赁负债-租赁付款额-营业用房,然后每月开始计提使用权资产折旧和计提利息费用 现在收到了2024年2月-3月的房租发票,请问:怎么做分录?[抱拳]
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
借制造费用,贷应付账款,按照不含税的来。
然后九月份借应付账款贷制造费用, 借制造费用应交税费,应交增值税进项贷银行存款
8月份可以做借制造费用贷其他应付款-预提费用吗?然后9月在借其他应付账款-预提费用借应交增值税进项税额贷应付账款吗?
可以的,可以这么做的。