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这两笔暂估分录,如果我收到库存商品发票,应该怎么处理?

这两笔暂估分录,如果我收到库存商品发票,应该怎么处理?
2022-09-01 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-01 13:35

借库存商品,借主营业务成本负数, 借应付账款贷库存商品,这个是红冲的。

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齐红老师 解答 2022-09-01 13:35

然后再做发票的,借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户1911 追问 2022-09-01 13:35

也就是说我需要先把这两笔分录红冲掉?

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齐红老师 解答 2022-09-01 13:36

是的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
借库存商品,借主营业务成本负数, 借应付账款贷库存商品,这个是红冲的。
2022-09-01
您好,这个的话 借 库存商品  贷 应付账款——暂估入库款,这个是价税合计  到货的话,借 应交税费 应交增值税 进项税额  贷 库存商品
2025-07-14
你是不是发票没有开全呢,因为暂估是6000元,发票只到了3000元,后期是不是还有3000元的发票,还是说发票的暂估金额多暂估了3000元?这个决定你如何账务处理。
2021-12-08
借应付帐款贷库存商品 借库存商品 进项 贷应付帐款 借库存商品 贷应付帐款
2020-10-23
一个对的是的,第二个需要的结转的成本需要红冲,然后再做发票的。
2021-12-10
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