你好 当然也给他们提供了设备 这是什么意思

老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
请问,我公司做矿山安全监测,也就是提供设备给矿山,替他们安装,调试,测试,我的合同内容以下,请问我发票内容开什么,或者说哟开出去发票应该是设备销售和服务两类吧?
请问老师,我们做矿山监测服务,开进来的是电子产品,然后我们拿着这些电子设备去发包方组装形成一个完整的系统设备,我们能否只给发包方开具服务费发票?如果只开服务费是不是相当于我购进的电子产品成了我的库存?
请问工程服务行业,也就是给矿山做安全检测服务,当然也给他们提供了设备,可以只开服务费出去吗
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗
老师 公司还没有交过社保 是要到哪里先开通吗
2024年暂估,2025年没有到票,调增了,2025年5月冲了暂估,现在26年5月,再次汇算清缴,需要调减吗
【国家税务总局株洲市税务局】提醒 您好,经税务大数据监测,发现您存在为多家企业提供涉税代理申报行为,但尚未完成涉税服务人员信息采集备案,未纳入涉税专业服务常态化监管。现依据相关规定,请您于2026年5月15日前通过电子税务局“涉税专业服务机构”模块完成个人实名信息报送。未按期补正或未纳入正常监管的,税务机关将依法依规严肃处理。如有疑问,请联系主管税务机关。 出现这个提示了,是不是要把个人名下的公司删掉,要报税的时候,用法人的登
如果是汇算清缴有通讯费没有计提,我要调减,是在调整明细表的哪里填写?是填其他吗?调完账上也要调整的,因为涉及到其他应付款科目
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,公司只有法定代表人一个人交了社保,这种要不要做工资表?
在深圳,我在上家公司工作了10个月,然后中间在工作时间休息了2天,入职下一家公司,在下一家公司工作了3个月后离职。请问我可以向下一家公司主张年假工资吗?
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
1256789473
在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
就是把我购进的电子设备安装在他们矿山,然后给他们做调试服务
你好 销售设备带安装 对吗
是的,实际业务是这样
销售设备13%,安装9%,调试6%。
我就是好奇,同样是共同服务,为什么施工建筑可以只开服务费
你好,是根据合同内容开发票。
那我们的合同内容也是技术服务合同啊
因为我问你,你说还有销售设备。技术服务就是6%。
合同是技术服务合同,但实际上我们是有提供设备给他们并且提供服务
那就是按我前面回复的处理。然后你这实际业务和合同不符,最好是签订和实际业务相符的合同。