你好; 你这个冷藏车要计入固定资产去 ;按月折旧计入 成本去 ; 你要 去改下
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
老师好,我们公司是做冷链物流运输的,公司买了几个温控仪,就是放在车里面控制车内温度的,分录该写下面哪一个呢?借:应付账款 贷:银行存款 还是写 借:主营业务成本 贷:银行存款 ?用哪一个比较合适?
老师,请问我们是做货物运输代理服务,找公司帮我做了代理运输,开给我们发票,我们付款给代理运输公司,怎么做分录?我付款就做了 借:应付账款 贷:银行存款 结转成本:借主营业务成本,贷:应付账款,总感觉第一步做错了。应该怎么做呢,属于服务类的,我没有劳务成本这个科目。
老师运输公司我建帐套时企业类型选择的运输行业,公司购买的冷藏车我在做账时,成本类里的科目是辅助营运费用,没有主营业务成本,请问是企业类别选错了,还是怎么做
老师,我们公司在发生支出的时候还没有签合同,所以费用记在了项目上,主营业务成本-项目成本,这个月合同签回来了,但是主营业务成本是损益类科目,每个月都结转了,我现在怎么样才能把之前记在项目成本的金额转到合同成本里?
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
我知道计苏固定资产,可是按月折旧时没有主营业务成本,不得借主营业务成本贷累计折旧吗
我成本类里科目是辅助营运费用
你好 ; 是的;正常是做借主营业务成本 - 贷累计折旧 ;现在你选择错误; 要去改哈 ; 不是营运费用
那是我建帐套时企业类别选错啦我选的是交通运输企业
我应该选择什么
你好; 那你 现在除非你重新建账去改 ; 不然你 建账的数据 看你系统允许你改不;
请问老师我从心改企业类别选什么
你好; 你运输公司; 你行业 是交通运输业的 ;
我就是选择的交通运输行业,它这个记账软件里没有主营业务成本,请问我自己添加上行吗
你好; 你自己添加; 在 损益科目 里面去加一个 ; 你 加一级科目 ;正常的企业都有这个添加的; 可以加的
好的老师
你加下试试 看看 ; 这个都可以加的
能加上老师谢谢
好的; 能加就行了。 不客气的 ;满意请给予评价