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8月认证的进项,客户8月红冲开了一张负数发票。怎么保税和记账

2022-09-01 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-01 16:21

你好,之前你已经认证了的情况下,在附表二开具的红字信息表进项转出里面填写,借预付账款、贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出。

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你好,之前你已经认证了的情况下,在附表二开具的红字信息表进项转出里面填写,借预付账款、贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出。
2022-09-01
这张进项发票7月不需要入账
2022-09-19
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-09-01
先在增值税发票管理新系统填开上传《开具红字增值税专用发票信息表》,获取编号; 当期在增值税申报表附表二 “进项税额转出” 栏,手动填报《信息表》中的税额,不自动带入; 做红字分录冲减原进项相关科目,平台勾选处不会出现负数让勾选。
2025-09-01
您好,你们当时就红冲了是吧
2023-04-29
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