同学,对方已认证,让购买方提交红字信息单,销售方开具红字 发票

老师 上月对方公司给我司开具了进项发票,本月我已认证,现在对方公司说发票开错了要冲红。请问这情况是我司开具冲红发票还是对方公司开具冲红发票?具体要怎么操作,如果是我司开具冲红发票要怎么操作?
我们上个月开给对方一张发票,对方已经认证了,现在要红冲,需要怎么操作?
制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。财务怎么操作。分录怎么做?
制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。跨月已认证的发票怎么冲红操作? 冲红发票怎么做分录?
已经认证的发票对方现在冲红了 怎么做账务处理 原来开的专票5000现在冲红 然后再开一张3000的 我应该怎么操作
老师:您好!光伏公司作为发电厂售电给其他公司要交印花税吗?
老师,我问一下合伙企业是公司的股东,从公司分得的利润,公司需要交企业所得税吗
公司给合伙企业分红时,公司需要交企业所得税和个人所得税吗
我需要业务员和客户接业务的过程
老师,现在发现 25年有5000元的费用没有入账,账上怎么处理?申报表又该怎么处理?
老师,资产负债表里面的年初余额,是公司成立以来的累计数,还是上一年的一整年的累计数?还有利润表里面的累计金额,是公司成立以来的累计数,还是本年的累计金额?
报关单上有运费,但是发票没有收到那么多怎么处理
研发费用月末结转的摘要和分录分别怎么写呢
研发费用每个月都要结转吗
老师好,想问一下物业会计做收入入账的时候是把全年的物业费除以12个月,录在每个月的账里吗?那其余11个月的收入记到什么科目里,怎么做分录,比如一年1200元物业费,一个月100元物业费
分录怎么 开始做的:借原材料 借应交税费 -待认证进项 贷银行存款; 月底做了结转 : 借应交增值税-进项 贷应交增值税-待认证进项。现在冲红重新开了发票这两个分录要怎么改?
同学两个都红冲,然后写正确的