您好 请问支付的时候取得发票了吗
请问老师,公司一次性支付购买的商标费,对方开具的发票是无形资产服务,我们公司入账计入到无形资产科目吗?以后需要每月摊销吗?一般需要分摊几年?费用是5000元
我公司一次性支付了三个月房租4500元,会计分录最准确的应该怎么做?这种的需要每个月摊销吗?还是可以一次性记在管理费,新公司刚成立的
老师 我们租赁厂房签订一年合同 一次性支付一年租金需要每月分摊费用吗?如何分摊麻烦您把分录发一下。
请问一下:我支付了一年的服务费5万元 我是可以分摊到每个月吗 具体分录怎么写呀
老师,我们公司一次性支付一年的建账服务费3300元,分录怎么写?需要每个月分摊吗?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
只有收据
后期不会再开具发票吗
后期不会再开发票了
支付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用 贷:其他应付款
是当月支付,次月开始摊销吗?
请问建账是从什么时候开始的
2022年6月至2023年5月
那6月份就应该开始摊销
好的,谢谢老师,那我们买原材料的时候是购买的时候马上付款,这个分录怎么写呢?
请问购买的时候收到了发票也收到了货物吗
是的,有发票有货物
借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
好的,非常感谢老师的耐心解答!
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!