您好,发工资的时候又要求直接扣掉再发剩下的,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款法人

老师,请教下,算工资表可以不按照之前的收入总额,社保公积金专项附加扣除总额来计算,直接计算这个月的,按照当月要扣的金额来算个税不?代账公司没那么快快跟我交接,现在又着急要发工资,因为员工基本都是新入职的,一年内涉及两个公司,到时候肯定要汇算清缴的
老师,我朋友他们公司每个员工工资只要超过5000的,在公司的账上都是做的5000元以下的工资,然后把全体员工的工资都从公账上转入法人账户(备注的往来款),然后又从法人账户转入第三人账户,再从第三人账户给每个员工发工资(直接发全额工资,例如20000).这是怎么操作的?法人账户的钱以什么名义转入第三人账户呢?公账上的钱以往来款转入法人就不需要再转回吗
老师,请问我公司有个员工,因为他个人原因,我们不能直接发工资到他银行卡,我还有什么办法可以支付给他然后正常做账?因为转他银行卡的话银行会直接扣他的钱,现在所有账户都不是他的,那我怎么给工资他?
老师,因为员工总是跟法人接借钱,然后发工资的时候又要求直接扣掉再发剩下的,他们跟法人属于个人借款,之前肯定不走账的,那两笔账怎么做啊?
老师你好,刚从代账那边接过来,她交接给我的个税人员名单一个法人+老板,申报记录里面也是两个人,因为换电脑了,我直接新增法人+老板两个人报送就可以吗。 但她之前的帐计提的工资计提了一个人,然后用发放工资的时候挂的老板的其他应付,这不是只发了一个人的工资吗 凭证是这样做的,工资表也只有法人一个人。
老师 我们是工程公司,收到发票签署合同的时候 怎么考虑是收到多少税点合适呢?比如100万不含税的合同 ,对方给我开具9%、13%、6%、3%、1%分别税率下 我怎么考虑呢 ,都考虑哪些因素?麻烦把详细的思考过程和计算过程帮我梳理一下 感恩老师 普票 专票 都可能
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
老师,因为当时5月份这两笔工资没有做到,现在才说补这样的,那我要这样做,然后补计提费用这么吗?就是借应付职工薪酬8340+1500 贷 其他应付款法人,然后计提 费用8340+1500 贷应付职工薪酬 8340+1500 然后再发放 借其他应付款法人, 贷银行 这样吗?
老师,我干脆这样,可以吗?
您好,那您是如何申报个人所得税的?
您好,需要体现法人往来
老师我们小公司很乱的,老板要求外账做工资都不超过5000的,其他超过的私户发的
您好,那您也要体现代付款