借,固定资产 贷,银行存款 借,应付职工薪酬 贷,固定资产清理 应交税费,增值税

年底计提员工奖励,和发放的分录怎么写
以训补贴收到后奖励给员工了,会计分录怎么写?员工需要交个税吗
老师,奖励给员工的护肤品会计分录是,
老师公司给员工奖励一部手机,分录怎么写
老师,购房奖励员工的会计分录怎么写呀?
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
如果有差额呢?差额计入哪里?(就是购入价格高于奖励员工金额)
固定资产100 贷,银行存款100 借,管理费用100 贷,应付职工薪酬100 借,应付职工薪酬100 贷,固定资产100
不存在差额呀,你就是按照你固定资产的账面价值作为应付职工薪酬发放。
如果是100万购入奖励给员工,员工奖励部分是80万,另外20万要员工自己支付给公司,会计分录怎样做
固定资产100 贷,银行存款100 借,管理费用80 贷,应付职工薪酬80 借,应付职工薪酬80 银行存款20 贷,固定资产100
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快