借管理费用,福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行。

老师 请问以企业奖励员工 以公司名义买护肤品奖励给了员工 开具的发票 应该怎么入账 做分录呢
这种护肤品普票如何做会计分录?如果是给员工如何做分录?
老师,奖励给员工的护肤品会计分录是,
老师,购房奖励员工的会计分录怎么写呀?
老师,我们外购的护肤品,当做员工福利发。分录怎么做,开的是普票。
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货(应收账款)、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
可以直接,管理费用福利费,贷银行存款吗
不可以的,必须通过应付职工薪酬。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,送客户的是不是直接做去管理费用,业务招待费
你好 对的 是这么做的