你好 借:应交税费—未交增值税,附加税 贷:银行存款 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款

上月上任会计印花税做的是 应交税费-应交印花税,这个月扣缴了税款,请问我是做应交应花税,还是做税金及附加
老师请问,公户里扣了增值税印花税附加税这些税款 我应该怎么做会计分录呢
老师请问 ,就是缴纳增值税印花税附加税这些税款的会计分录怎么做呢?需要先计提吗
老师,您好,请问我们工程施工地在外地,去预缴税款时不但扣了增值税,附加税,还扣了工会经费,请问这些扣款我怎么做分录呀,谢谢老师
请问下老师缴纳和计提印花税应该怎么做分录呢,没有税金及附加这个科目。
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
老师 为什么是未交增值税呢
你好,因为一般纳税人缴纳的增值税,通过 应交税费—未交增值税 科目核算(个人建议你去做相应的学习)
我们是小规模纳税人 好的 我会去学习的
你好,小规模纳税人 借:应交税费—应交增值税,附加税 贷:银行存款 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
好的 感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。