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老师,专票对方已抵扣,多开了2万专用发票,我怎么处理好?

2022-09-02 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 09:49

你好,需要申请开具负数发票红冲,然后开具正确金额的发票 

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快账用户8010 追问 2022-09-02 09:53

对方已抵扣了,对方可以开具红冲吗

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齐红老师 解答 2022-09-02 09:53

你好,对方已抵扣了,购买方填写负数发票信息表,销售方是可以开具红冲的

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快账用户8010 追问 2022-09-02 09:53

发票需要退回吗

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齐红老师 解答 2022-09-02 09:54

你好,已经抵扣了,发票是不需要退回的 

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快账用户8010 追问 2022-09-02 10:24

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:24

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,需要申请开具负数发票红冲,然后开具正确金额的发票 
2022-09-02
没明白,为啥要处理什么?
2024-01-11
你们开红字信息申请,部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 借:利润分配-未分配利润  负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-07-01
同学,你好 那你需要重新开具
2023-09-30
您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2023-01-09
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