你好,对方给你开的是免税的普通发票,自产自销的吗?

老师,请问填写增值税及附加税费申报表时本期有进项票也在认证平台勾选了,但是还没有销项票,需要填写表格里面的认证相符的增值税专用发票信息吗?
老师好,我们是外贸企业,我已经在发票认证平台勾选了退税,也已经确认了,但是现在发票名称和报关单不一致?请问现在是我这边做红字申请表,然后把这些发票作废吗?那我这个月的增值税报表哪里还要填吗?
老师,请问农产品普通发票,无法在勾选平台勾选,申报增值税时在哪里填?要求要从数据准备区导入
老师好,我是刚入行的小白,想请问小规模纳税人,收到一些汽车票、餐票、停车票的普通发票,里头有些有公司抬头的,有些没有的。 请问这些如果要作为成本费用抵扣企业所得税,需要在电子发票平台做一些发票勾选入账的操作吗?抑或还是季度报税的时候根据上载的财务报表交?
1.某生产企业为增值税一般纳税人,其生产的产品适用 13%增值税税率。6 月发生如下业务: (1)购进生产设备 1 台,取得增值税专用发票,注明金额 100 万元、税额 13 万元;支付运费给某交通运输企业,取得增值税专用发票,列示运费 1 万元、税额 0.9 万元。 (2)购进两间写字楼办公室,购进时取得增值税专用发票,注明的税额 20 万元。 (3)向 A 企业销售甲产品,开具增值税专用发票,注明销售额 300 万元。向 B 企业销售甲产品,开具增值 税普通发票,取得含税销售收入 226 万元。 (4)向某幼儿园赠送一批特制的乙产品,无同类货物销售价格,该批乙产品成本 10 万元,国家税务总局 确定的乙产品成本利润率 10%。 (5)本月购进一批装饰材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额 30 万元,企业资产处领用 15%用于装 修职工食堂。 (6)销售 2012 年自建的仓库,取得不含税销售收入 56 万元,该仓库建造成本为 32 万元。该企业选择按 照简易方法计税。 假定该企业取得的票据均符合税法规定,并在本月勾选抵扣进项税额。 要求:根据上述资料,计算该生产企业 6 月应纳的增值税税额(请逐笔分析,写出分析过程)。
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
如果是的话,你们申报增值税的时候,之前是不是有一个进项,还有销项统计明细表?
有抵扣发票统计表,销项发票统计表,苗木的普通发票没法在勾选系统里勾选,我是不是只要填在第6栏就行了?
不是的,不是抵扣,统计明细表是进项 这种
有这个的
有这个的。
但是抵扣系统里没有可勾选的农产品普通发票
我在这里是发票采集里面打开的,你看一下在上面的页面不是统计表里面的
我们没有这个采集系统
没有的话,你你看一下,直接在附表二里面能填写了吗?填写不了的话得找你税务局。
附表二可以直接填写。谢谢老师
不要客气,工作愉快。