同学你好 你的问题是什么

四、会计分录题1.2日,向达丽公司购入甲材料80件,每件200元,乙材料100件,每件150元,共货款31000元,增值税5270元,款项尚未支付,材料尚未运到。2.3日,向银行提取现金25000元,以备发工资。3.4日,以现金发放工资25000元,现已发放完结。4.8日,上项甲、乙材料现已运到,经验收入库。5.8日,收到林生公司偿还欠款30000元,威力公司偿还欠款15000元,款项已存入银行。6.11日,以存款偿还前欠达丽公司款项80000元。7,11日,以存款支付广告宣传费5000元。8.15日,销售部门李芳出差预借差旅费1800元,以现金借给。9.20日,李芳出差回来报销差旅费1600元,交回现金200元,结清预借的差旅费。10,21日,向林生公司销售A商品一批,计货款100000元,增值税17000元,款项尚未收到,商品已发出。11.23日,以存款支付生产车间电话费400元,企业行政管理部门电话费500元。12.26日,收到强力公司投入资金60000元存入银行。13.31日,分配本月工资费用共26
四、会计分录题1.2日,向达丽公司购入甲材料80件,每件200元,乙材料100件,每件150元,共货款31000元,增值税5270元,款项尚未支付,材料尚未运到。2.3日,向银行提取现金25000元,以备发工资。3.4日,以现金发放工资25000元,现已发放完结。4.8日,上项甲、乙材料现已运到,经验收入库。5.8日,收到林生公司偿还欠款30000元,威力公司偿还欠款15000元,款项已存入银行。6.11日,以存款偿还前欠达丽公司款项80000元。7,11日,以存款支付广告宣传费5000元。8.15日,销售部门李芳出差预借差旅费1800元,以现金借给。9.20日,李芳出差回来报销差旅费1600元,交回现金200元,结清预借的差旅费。10,21日,向林生公司销售A商品一批,计货款100000元,增值税17000元,款项尚未收到,商品已发出。11.23日,以存款支付生产车间电话费400元,企业行政管理部门电话费500元。12.26日,收到强力公司投入资金60000元存入银行。13.31日,分配本月工资费用共26
东方公司为增值税一般纳税义务人,2020年12月发生如下经济业务:(1)12月2日职工李军出差向财务部门预借差旅费2000元,请完成预借差旅费时会计分录:(2)12月6日李军外地出差回来,报销差旅费2300元,财务部门补给其现金300元。诸完成报销差旅费时会计分录:(③)12月15日购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款24000元,增值税为3120元,运输费700元,包装费300元,入库前挑选整理费用200元,全部款项用银行存款支付,材料己经入库。请完成购入原材料时会计分录:(生)12月25月报发设备一合,原值为600000元,己提折580000元,以银行仔数文付清理费用3000元,人收到现金8000元的设备变价收入。不考虑相关税费,写出固定资产清理全过程的会计分录。①转入清理时②支付清理费用时③获得设各变价收入时④结转净损
长城公司2022年3月份发生下列经济业务(1)向银行借入为期6个月的借款100000元,款项已划入企业银行存款账户.(2)现金购入办公用品,金额500元,交销售部门使用。(3)总经理王强借支差旅费1000元,付给现金.(4)用银行存款缴纳上月税收滞纳金1000元。(5)总经理王强持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费800元,交回现金余款200元,结清以前预借款项.(6)5日从振华工厂购入A材料10000千克,买价20000元,购入B材料5000千克,买价10000元。增值税计5100元,款项用银行存款支付,材料已经入库。(7)7日用银行存款支付A、B两种材料运杂费3000元(运杂费按材料重量比例分配,要求有计算过程,暂不考虑运杂费增值税)。(8)31日,本月生产甲产品领用A材料20000元,B材料10000元。生产乙产品领用A材料5000元,B材料3000元,车间领用A材料1500元,管理部门领用B材料600元。(9)31日,结算本月应付职工工资45000元,其中:甲产品生产工人工资20000元,乙产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资
厂长李宏持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费9400元,(在不考虑增值税问题),交回现金余款600元,结清以前预借款项
维修费的,原本用劳务,现在还是用劳务吗?
请问一下我是机械租赁公司的,我开给客户的发票应该开什么内容比较合适呢
空调维修,现在税收编码具体是什么,中文名称,谢谢
老师,让出纳做调账的转账凭证合规吗?
法人在个税系统里面人员状态能是非正常吗?
老师好,挂靠方给我们提供的发票全是专票,进项税我全部给抵了,还是抵6%呢,增值税税负率是3%
老师,这个表是根据管理费用的明细填?还是根据应付职工薪酬薪酬明细填?之前是按管理费用明细工资填的,对不对?
老师,汇算清缴里,职工薪酬,账载金额填计提的还是实发的金额? 实际发生额填实发的金额?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢