借其他货币资金第三方收款 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款、 财务费用、手续费 贷其他货币资金第三方收款
老师:公司目前用公户银行二维码,公户银行账户还有现金收款,7.1--7.31二维收款60185元,手续费228.7 二维码(其他货币资金)本月实际到银行账户58711.07-----本月末到账1245.23(一般都是当日收款次日到账) 这个二维码收入怎么确认? 未到账的做预收款吗?做完预收款下个月怎么转? 麻烦老师给分析一下,给个分录!
老师请我们公司收款都是用微信上的二维码收款,一个款都是直接进入公司账户上的,但是这个二维码收款是先入微信财付通账户,到了第二天才会把转自动转入基本户上,例如5号客户支付1000元,6号财付通扣下手续费5.4元才转入公司基本户上1000-5.4=994.6元,请问这个分录该怎么做呢?
老师,我有一家企业是用农行自己推出来二维码收款,完事第二天扣完手续费后到账公司银行账户,这个会计分录怎么做啊?尤其二级明细用什么啊
老师,请问公司有一笔收入,但是客户在付款的时候通过扫描银行支付二维码转过来产生了一笔手续费(手续费是直接从转账金额里面扣了)。比如客户转了10000,但是到公司账上实际只会收到96,另外的4块银行自动扣除了。那么这个时候入账的时候该怎么做分录呢?又如何确定收入和增值税呢?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
谢谢老师,扫码收款流水太多了,太厚了,是不是就不用做入凭证里面啊,应该附件保存吗,该怎么弄啊
可以单独保存的。但是以后查凭证的时候,你需要拿出来。
那老师附件应该怎么保存啊?怎么在凭证里面标注好啊
你好,你按月装订 然后在后面或者是右上角备注好了记账凭证号码。